你好,你可以借銀行存款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
老師,我們有一個(gè)月的附加稅報(bào)錯(cuò)了,已繳款。現(xiàn)在申請(qǐng)退稅款退回賬戶了,這退回來(lái)的款憑證應(yīng)該怎么記?
老師,記賬公司個(gè)體戶21申報(bào)了印花稅當(dāng)時(shí)是按權(quán)利許可證照申報(bào)的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒(méi)有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點(diǎn)擊其他申報(bào)印花稅怎么看到申報(bào)記錄?我點(diǎn)擊進(jìn)去顯示稅源采集,這個(gè)個(gè)體戶要不要報(bào)印花稅?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫(xiě)的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過(guò)的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
老師,我司已申報(bào)繳納印花稅,稅管員打來(lái)電話說(shuō),不應(yīng)該按年申報(bào),讓我申請(qǐng)退稅,那我司退稅的錢,怎么記賬呢,24年已經(jīng)記賬了,這都跨年了,這個(gè)賬目要怎么記呢
免退稅適用于幾乎沒(méi)有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師,賓館主營(yíng)業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)出口推退稅營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更經(jīng)營(yíng)地址了,之前的電子口岸卡地址怎么變更新的地址。
老師請(qǐng)問(wèn),廠里的車間消防工程折舊年限是幾年?
這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,賣紙殼收入4129.65元,調(diào)整增值稅-0.01元。我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)稅銷售額應(yīng)該填4129.65還是4129.64?
老師:中級(jí)經(jīng)濟(jì)法保險(xiǎn)糾紛訴訟管轄的具體內(nèi)容有哪些?
老師,企業(yè)在2024年度購(gòu)進(jìn)一批或許,當(dāng)年全部出售,在2025年2月份取得發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅在2024及2025年度怎么處理?
老師,簽了租車協(xié)議,除了每年要支付租車費(fèi),我們公司還需要承擔(dān)租賃車輛的加油費(fèi),過(guò)路過(guò)橋費(fèi),車輛年檢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)嗎?