你好,這個不能的,你預(yù)交了就應(yīng)該填進(jìn)去,其實你少認(rèn)證一點進(jìn)項這個才更好一點。

老師,我們是裝修公司,9月開票銷項為93019.81,進(jìn)項有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應(yīng)交增值稅1297.99。然后9月份異地預(yù)繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
異地工程預(yù)繳后,拿到當(dāng)?shù)氐挚郏O碌匿N項我再用材料和勞務(wù)的進(jìn)項全部抵了,我就相當(dāng)于在異地繳了稅,當(dāng)?shù)鼐筒挥美U稅,這樣操作行不行,還是當(dāng)?shù)剡€要納最低的稅負(fù)
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項大于進(jìn)項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項目預(yù)繳的增值稅和附加稅,這個月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了,讓把進(jìn)項發(fā)票全認(rèn)證,等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅,可以嗎?
港雜費用,小規(guī)模的是開1%,還有其他稅率嗎
請問一下,就是開會的時候他們掃碼交費,但是沒有掃打相應(yīng)的發(fā)票,有些人掃碼打發(fā)票,有些人沒有掃碼開發(fā)票那么現(xiàn)在沒有發(fā)票的情況,有收款記錄,那這個是怎么來做賬的?怎么來進(jìn)行財務(wù)處理?
建筑工程的保險費可以抵扣嗎
同一法人名下的兩家公司 A公司向B公司借款10萬 借款時間4年 這種簽合同一定要有利息嗎 年利率可以填0嗎
老師,我們一筆款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把這筆款記費用嗎,還是要先掛往來,等票到了再轉(zhuǎn)到費用?
老師現(xiàn)在有個稅務(wù)問題,起因:23年被查到?jīng)]有按照相關(guān)稅率開票,收到了9運費發(fā)票,讓我們給客戶開票也要開一部分9的(我們是一般納稅人貨代報關(guān)公司)。1.我現(xiàn)在已經(jīng)把23年收到的確認(rèn)的9的成本票整理好了,并且把每個月9的成本票占當(dāng)月總成本占比計算出來了;23年相應(yīng)的電子稅務(wù)局開票數(shù)據(jù)也整理好了。2.按照開票數(shù)據(jù)計算了一個9票成本占比的應(yīng)開9的發(fā)票金額,這樣的話我還需要去準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)去大廳更正申報呢
老師,退役軍人減征額怎么做賬?
出口企業(yè) 產(chǎn)品出口 開的是普票 不能退稅 發(fā)票要怎么用
你好請問一下這個單價是怎么計算出來的
我們企業(yè)今年4月成立的,那么殘疾人就業(yè)保障金是今天開始報還是明年11月開始報