是的,單位需要到稅務(wù)局進行補稅申報收入并交稅。 對于非二手車經(jīng)銷商的一般公司銷售自己使用過的二手車,相關(guān)規(guī)定如下: 小規(guī)模納稅人:銷售自己使用過的機動車,依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。其不含稅銷售額的計算公式為:銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1%2B3%),應(yīng)納稅額 = 銷售額 ×2%。 一般納稅人:有多種情況,銷售 2008 年 12 月 31 日以前購進的機動車,按照簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅;銷售 2009 年 1 月 1 日以后購進的不征消費稅的機動車,按照適用稅率征稅等。 另外,除了增值稅,企業(yè)還需根據(jù)實際情況繳納企業(yè)所得稅、印花稅等。
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個人名下,二手車市場給了個二手車機動發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個人嗎 ?車過戶的時候沒有告知會計,18年之后買的車 ,元月份申報12月份稅款的時候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師我單位是新成立”二手車交易市場”公司,我們給買賣雙方開具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費100元左右, 1,這100元做為收入都不開具增值稅發(fā)票,都按無票收入記賬可以嗎? 2,在填年報收入明細(xì)時”二手車交易市場”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個法人在一個經(jīng)營位置開兩個公司房屋租賃合同可以寫無償使用嗎?
郭老師你好! 1主要業(yè)務(wù)是二手車收購進來賣出去,開了好多年, 性質(zhì)是有限公司,交稅身份是小規(guī)模 2.6月開始開了基本戶有流水,我要從什么時候開始報稅 3.如果買進來沒有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個統(tǒng)一銷售發(fā)票一般是大廳代開的嗎?自己不可以開的吧? 6.我應(yīng)該怎么和對方溝通,需要對方提供哪些資料,謝謝!
老師好,請問下我們公司銷售了自己的固定資產(chǎn)1輛車,之前是二手車市場把增值稅發(fā)票了并且不曉得是哪個交稅了的,然后我就問了稅務(wù)局老師,他說我們這個車的話我們可以申報未開票收入,然后我也申報了,但是賬上呢我做的是固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在稅務(wù)申報本年累計銷售金額就大于我賬上的金額,請問下現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬才能保持稅務(wù)申報金額和賬上金額一致呢?
老師請問下,單位做設(shè)備工程車子,24年11月份做的稅務(wù)登記,后面才發(fā)現(xiàn)他24.4月開始有在二手車交易市場以公司名義開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬,這個是需要到稅務(wù)局進行稅補申報收入,交稅嗎,二手車不是經(jīng)銷商是按1%換算不含稅收入吧
老師您好,出口貨物首次申請出口退稅,需要填四表明細(xì)的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實現(xiàn)制下算的利潤與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動額相等嗎
個體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開專票和普票,年度都要工商年報,股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個人經(jīng)營所得稅。核定征收:年度不超過120萬免增值稅,交個人經(jīng)營所得稅。
老師,請問下,私人的車加油開公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個收據(jù)上要蓋什么章子,財務(wù)章還是公章?
退休返聘人員可以直接簽訂勞動合同?不需要購買社保嗎?
老師,制造業(yè)企業(yè)成本核算有多少種核算方法?
每月增值稅申報表要打印出來保存嗎?增值稅申報表附列1一5等都要打印嗎
公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是5000萬,已經(jīng)全部實繳到位,今年有通過銀行轉(zhuǎn)賬投入了1000萬,每一筆轉(zhuǎn)賬銀行回單都寫了投資款,但是到目前營業(yè)執(zhí)照還沒有變更注冊資本,營業(yè)執(zhí)照依然是5000萬注冊資本,可是賬面上是6000萬的實收資本,現(xiàn)在不打算追加這筆1000萬做投資款了營業(yè)執(zhí)照也不打算去變更,請問這種情況可以直接把賬面今年追加的1000萬直接調(diào)成借款,從實收資本科目調(diào)到其他應(yīng)付款科目嗎?
應(yīng)收賬款保理融資的利息先付,一年后到期,才能開票,怎么做賬
我們是小規(guī)模,現(xiàn)在是不是按1%去換算,含稅銷售額/1.01*0.01呢
同學(xué)你好 對的 是這樣的
之前是24年2季度都開了60多萬,那我是不是可以再報這次四季度的時候一起補申報呢
同學(xué)你好 這個可以的
就是一起報到四季度收入里面來
同學(xué)你好 對的 是這樣的