 
                            你好,你報(bào)表沖賬務(wù)處理也要做

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們公司20年10月份沒有銷售收入,但沖紅了一張19年3月份的一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額沒變,由于增值稅稅率不同導(dǎo)致有收入和負(fù)的增值稅,該怎么處理
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
去年1月財(cái)務(wù)人員開出兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,次月報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)多開一張,聯(lián)系對方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認(rèn)證抵扣,協(xié)商未果。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我方未實(shí)際繳納增值稅,也導(dǎo)致年末收入與申報(bào)不一致。今年2月對方同意調(diào)整,我們就下載開出來一張紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月收入與銷項(xiàng)與月報(bào)表不一致,我該怎么申報(bào),紅沖的收入和銷項(xiàng)怎么處理,
老師,一月紅沖去年的發(fā)票,在報(bào)一月份的增值稅時(shí)本期銷售額沒有算這部分紅沖的
本月銷售收入 由于紅沖了上月的一筆,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),這樣在申報(bào)增值稅等一些稅的時(shí)候,收入欄是不是填負(fù)數(shù)
 
                老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?


采用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,紅沖用的會計(jì)科目是“以前年度損益調(diào)整” 銷售收入就不一致了
這個(gè)沒辦法,按準(zhǔn)則就是這樣