你好 你19年當時是報了收入 和增值稅的 是嗎 ? 那你現(xiàn)在紅沖的話需要走以前年度損益調(diào)整來沖收入的 你們是業(yè)務取消了還是什么情況 ? 你紅沖19年的發(fā)票 也得按19年的稅率來紅沖處理的 。 你還會在開發(fā)票出去嗎?
我們公司20年10月份沒有銷售收入,但沖紅了一張19年3月份的一張發(fā)票,價稅合計金額沒變,由于增值稅稅率不同導致有收入和負的增值稅,該怎么處理
5月份開具一張增值稅發(fā)票,當時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發(fā)票收入沒有做進去,導致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
去年1月財務人員開出兩張增值稅專用發(fā)票,次月報稅時才發(fā)現(xiàn)多開一張,聯(lián)系對方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認證抵扣,協(xié)商未果。當月進項大于銷項,我方未實際繳納增值稅,也導致年末收入與申報不一致。今年2月對方同意調(diào)整,我們就下載開出來一張紅沖發(fā)票,導致本月收入與銷項與月報表不一致,我該怎么申報,紅沖的收入和銷項怎么處理,
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領(lǐng)導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應收款-中間人 3000貸,應付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務成本-銷售提成 500 貸應付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應收-中間人 貸:應付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應付賬款-xx 公司是負數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎
是當時備注里的工程項目寫錯了,對方當時未發(fā)現(xiàn),對方10月初就要求重開了,老板娘也不知道有稅率差,所以是先開,過幾天再沖紅的,這個賬怎么做呢?
你好? ?那你現(xiàn)在紅沖19年的? ?我看下你19年當時開票出去怎么做分錄的 。 我這樣好判斷怎么來紅沖。 就算你再次10月開票出去 你記得也得開19年當時的稅率的??