你好 你19年當(dāng)時(shí)是報(bào)了收入 和增值稅的 是嗎 ? 那你現(xiàn)在紅沖的話(huà)需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖收入的 你們是業(yè)務(wù)取消了還是什么情況 ? 你紅沖19年的發(fā)票 也得按19年的稅率來(lái)紅沖處理的 。 你還會(huì)在開(kāi)發(fā)票出去嗎?
我們公司20年10月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入,但沖紅了一張19年3月份的一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額沒(méi)變,由于增值稅稅率不同導(dǎo)致有收入和負(fù)的增值稅,該怎么處理
5月份開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,在做賬的時(shí)候,這張發(fā)票收入沒(méi)有做進(jìn)去,導(dǎo)致報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個(gè)月又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫(xiě)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2021年開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方單位說(shuō)找不到了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開(kāi)了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表跟開(kāi)票系統(tǒng)里面銷(xiāo)售不一致了,一月份是紅沖重新開(kāi)的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
去年1月財(cái)務(wù)人員開(kāi)出兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,次月報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)多開(kāi)一張,聯(lián)系對(duì)方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認(rèn)證抵扣,協(xié)商未果。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),我方未實(shí)際繳納增值稅,也導(dǎo)致年末收入與申報(bào)不一致。今年2月對(duì)方同意調(diào)整,我們就下載開(kāi)出來(lái)一張紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月收入與銷(xiāo)項(xiàng)與月報(bào)表不一致,我該怎么申報(bào),紅沖的收入和銷(xiāo)項(xiàng)怎么處理,
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線(xiàn)6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠(chǎng)的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
是當(dāng)時(shí)備注里的工程項(xiàng)目寫(xiě)錯(cuò)了,對(duì)方當(dāng)時(shí)未發(fā)現(xiàn),對(duì)方10月初就要求重開(kāi)了,老板娘也不知道有稅率差,所以是先開(kāi),過(guò)幾天再?zèng)_紅的,這個(gè)賬怎么做呢?
你好? ?那你現(xiàn)在紅沖19年的? ?我看下你19年當(dāng)時(shí)開(kāi)票出去怎么做分錄的 。 我這樣好判斷怎么來(lái)紅沖。 就算你再次10月開(kāi)票出去 你記得也得開(kāi)19年當(dāng)時(shí)的稅率的??