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我們公司20年10月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入,但沖紅了一張19年3月份的一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額沒(méi)變,由于增值稅稅率不同導(dǎo)致有收入和負(fù)的增值稅,該怎么處理

2020-11-05 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 09:19

你好 你19年當(dāng)時(shí)是報(bào)了收入 和增值稅的 是嗎 ? 那你現(xiàn)在紅沖的話(huà)需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖收入的 你們是業(yè)務(wù)取消了還是什么情況 ? 你紅沖19年的發(fā)票 也得按19年的稅率來(lái)紅沖處理的 。 你還會(huì)在開(kāi)發(fā)票出去嗎?

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快賬用戶(hù)2013 追問(wèn) 2020-11-06 09:30

是當(dāng)時(shí)備注里的工程項(xiàng)目寫(xiě)錯(cuò)了,對(duì)方當(dāng)時(shí)未發(fā)現(xiàn),對(duì)方10月初就要求重開(kāi)了,老板娘也不知道有稅率差,所以是先開(kāi),過(guò)幾天再?zèng)_紅的,這個(gè)賬怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-06 09:35

你好? ?那你現(xiàn)在紅沖19年的? ?我看下你19年當(dāng)時(shí)開(kāi)票出去怎么做分錄的 。 我這樣好判斷怎么來(lái)紅沖。 就算你再次10月開(kāi)票出去 你記得也得開(kāi)19年當(dāng)時(shí)的稅率的??

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你好 你19年當(dāng)時(shí)是報(bào)了收入 和增值稅的 是嗎 ? 那你現(xiàn)在紅沖的話(huà)需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)沖收入的 你們是業(yè)務(wù)取消了還是什么情況 ? 你紅沖19年的發(fā)票 也得按19年的稅率來(lái)紅沖處理的 。 你還會(huì)在開(kāi)發(fā)票出去嗎?
2020-11-06
同學(xué)你好 去年,不一致,你申報(bào)成功了嗎?你申報(bào)的金額包括了多開(kāi)的那張發(fā)票嗎
2023-03-12
你好這個(gè)不做,這個(gè)之前藍(lán)字沒(méi)有做,紅字你賬上也不需要做
2021-07-15
你好,你開(kāi)了紅字發(fā)票,直接紅沖收入就可以的,到時(shí)候你次月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
2023-03-16
您好 收入總的不會(huì)是負(fù)數(shù)的啊 只是3月份的是負(fù)數(shù) 多預(yù)繳的稅 可以后面繼續(xù)抵減銷(xiāo)項(xiàng)
2024-02-29
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