1月的?2024年?不是下個(gè)月才申報(bào)
老師請(qǐng)問小規(guī)模報(bào)增值稅,紅沖部分沒從開票金額里面減去,紅沖4月份報(bào)稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的,我該怎么操作啊?沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
老師7月份暫估的材料金額,這個(gè)月沖紅可以沖紅一部分嗎?還是要全部沖紅,,因?yàn)槲矣行┎牧习l(fā)票還沒有到發(fā)票,
如果我去年12月暫估了成本,今年一月和2月都取得了去年暫估的成本票,那我在一月的時(shí)候取得的部分發(fā)票的時(shí)候全部紅沖;還是紅沖取得發(fā)票金額部分的發(fā)票,等到二月的時(shí)候再紅沖對(duì)應(yīng)發(fā)票金額
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營(yíng)成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營(yíng)成本保持不變,則本年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
23年一月的報(bào)表
這個(gè)要去稅局前臺(tái)處理一下了
我想問的是,增值稅報(bào)表本年累計(jì)收入包括紅沖去年的收入嗎?
因?yàn)槟闶且辉聸_銷的,那就會(huì)沖銷1月的收入,所以是含的