你好,那正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
10月份開的專票,11月報(bào)稅完成后被退回,需要紅沖的價(jià)稅合計(jì)一共241829.85 , 11月重新給對(duì)方開了價(jià)稅合計(jì)241829.85 的專票,這24w的票也全部填了紅字專票信息表,但是專票不夠了,所以到目前為止只開了9張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票出來,這9張紅沖完成的票價(jià)稅合計(jì)一共 99100.85,且都是在11月份開出來的,現(xiàn)在要報(bào)11月的增值稅和附加稅,針對(duì)這些紅沖的要有什么操作嗎
10月份開的銷項(xiàng)發(fā)票 11月份月初沖紅了 11月份申報(bào)10月份的稅務(wù)時(shí)候 申報(bào)表對(duì)于這個(gè)沖紅部分應(yīng)該怎么填寫了
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票,到時(shí)候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師好,10月份開了10萬1%的專票,20萬3%的專票。11月把1%的發(fā)票紅沖,重新開了一張9萬1%的,請(qǐng)問一下這個(gè)月增值稅怎么報(bào)呢?
第三方代買飛機(jī)票,能開電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對(duì)方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問老師,客戶對(duì)采購我公司的設(shè)備審計(jì),我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補(bǔ)助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個(gè)律師,要公司和這個(gè)律師簽合同,打款給這個(gè)律師個(gè)人,這樣是不是要這個(gè)律師去稅務(wù)局代開他個(gè)人抬頭的發(fā)票啊?他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
用正常的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-負(fù)數(shù)后的金額申報(bào)嗎
你好,增值稅應(yīng)納稅額=正數(shù)銷項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?