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老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票

2023-11-09 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 11:06

你好,那正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?

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快賬用戶8978 追問 2023-11-09 11:08

用正常的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-負(fù)數(shù)后的金額申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:44

你好,增值稅應(yīng)納稅額=正數(shù)銷項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?

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快賬用戶8978 追問 2023-11-09 11:52

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:53

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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你好,那正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
2023-11-09
您好,對(duì)的,這個(gè)是需要多勾選的
2023-11-09
你好,還是正常填寫的,還是屬于十月份的銷售額。
2022-11-10
申報(bào)增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
2024-01-15
是的,直接原分錄紅沖就行
2025-04-17
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