你好,你是想算一下你能夠加計(jì)抵扣多少,是嗎?
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始可以加計(jì)扣除增值稅?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始加計(jì)扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣???怎么弄啊現(xiàn)在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師你好,這個(gè)允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個(gè)月還是什么,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個(gè)數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
老師,新出來了一個(gè)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)扣除5%政策,請問這加計(jì)抵減的5%是國家稅務(wù)局會返還給錢,還是如何操作填寫直接填寫
你好老師收到失業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼 應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
火車票抵扣增值稅還能抵扣企業(yè)所得稅那
車交的購置稅沒有辦法抵扣吧?老師,這是客戶問我的。車輛交的購置稅是沒有辦法抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的對吧
老板從公戶提10000給她他的個(gè)人卡里,又從個(gè)人卡提5000給廠長,長長再拿這個(gè)錢買3000的的材料,怎么寫完整分錄
老師,我是代理記賬公司會計(jì),客戶開發(fā)票金額大,讓他提供了銷售合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,合同上蓋的章看上去比其他公司的小,老師,如果發(fā)票是虛開我們需要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,銷售產(chǎn)品時(shí)以買贈(zèng)的形式將購物卡或貨物贈(zèng)送給客戶,這種情況個(gè)稅怎么申報(bào)呢。
產(chǎn)品報(bào)廢,怎么做賬?
老師,破產(chǎn)哪些情況下可以申報(bào)債權(quán),哪些情況下不能申報(bào)債權(quán)
老師 A注冊會計(jì)師連續(xù)擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人4年 B注冊會計(jì)師擔(dān)任公眾利益實(shí)體項(xiàng)目合伙人2年,之后擔(dān)任了1年項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人,后來就退出了該實(shí)體的審計(jì)業(yè)務(wù)。 上述2個(gè)會計(jì)師的擔(dān)任時(shí)間對嗎?
1.零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計(jì),一天學(xué)18小時(shí),想36天后勝任一般會計(jì)工作,可以么 ?2.有必要把初級會計(jì)學(xué)學(xué)么?怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
不是能夠,是我想知道我這一年已經(jīng)發(fā)生的加計(jì)抵減扣除
你好這個(gè)要看你平時(shí)加計(jì)扣除的時(shí)候是計(jì)入什么科目的,你就看這個(gè)科目的明細(xì)賬。 一般來說是計(jì)入其他收益里面的。
沒見過會計(jì)把這個(gè)做賬過,我說的是先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%那個(gè),咱倆說的是同一個(gè)事對吧(就是平時(shí)如果有銷售了,勾選進(jìn)項(xiàng)以后,報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會自動(dòng)多給抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的5%)
你好,是的,我們說的是同一個(gè)事情,但是你要查賬的話就得要看他平時(shí)有加計(jì)抵扣的時(shí)候是計(jì)入什么科目的。 正規(guī)的操作方式就是在抵扣的時(shí)候進(jìn)入到其他收益。
哦,這樣,比如我這月初報(bào)的是上月的增值稅,那你說的這個(gè)是要做賬到這個(gè)月是不是,因?yàn)樯蟼€(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了
你好,是這樣子的,比如你這個(gè)月報(bào)的上個(gè)月的增值稅。你這個(gè)月交稅的時(shí)候就會抵減 然后抵減的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,銀行存款, 其他收益加計(jì)扣除。
好的老師,謝謝
你好,不用客氣,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝。