11月份借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)50。 12月份借,應(yīng)交稅費(fèi)100,貸,銀行存款, 借,銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加費(fèi)50。
11月份的貨,11月份的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)為收入了,12月份客戶退回來(lái)部分,并且沖減了12月份的貨款,怎么做賬務(wù)處理
老師,公司去年11月份申請(qǐng)緩交增值稅和附加稅一半,當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯(cuò)了,應(yīng)該全額計(jì)提。想請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理?
老師我問(wèn)下,我22.2月報(bào)附加稅的時(shí)候沒(méi)按減半報(bào),當(dāng)時(shí)附加稅全交上了。然后呢我后來(lái)修改減半。(算是另一部分減免的8.12自動(dòng)扣了)但是1月多交了。這怎么處理呢
老師:小規(guī)模免稅到什么時(shí)候呀?還有像六稅兩費(fèi)減半征收的條件是營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)以下,那我們之前沒(méi)超的時(shí)候都是減半交了的,而且我10月做賬就已經(jīng)是315萬(wàn)了,他申報(bào)的里面也還是自己減半了,我也按減半做賬了,那我12月做11月賬的時(shí)候就要調(diào)整回來(lái)呀?在1-10月已經(jīng)減了的都要加回去嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)10月份做了增值稅更正申報(bào)補(bǔ)交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)填寫補(bǔ)交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報(bào)表如何填寫?把補(bǔ)交的填哪?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
怎么查這個(gè)公司有沒(méi)有注銷
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計(jì)費(fèi)這個(gè)要分 攤嗎,按多長(zhǎng)時(shí)間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問(wèn)問(wèn),企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個(gè)人報(bào)銷話費(fèi),這個(gè)發(fā)票是個(gè)人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷商),我公司無(wú)車輛,是第三方承運(yùn),公司供應(yīng)商要求拉貨車輛必須裝有GPS,費(fèi)用由我公司承擔(dān),我該計(jì)入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提折舊,下月計(jì)提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計(jì)提折舊嗎
購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購(gòu)買方填寫,但是購(gòu)買方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開進(jìn)什么發(fā)票來(lái)