借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷(進(jìn))項(xiàng)稅額在月末,或年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄如何
疫情減免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理
年末,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄?
老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,比如4月銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)12, 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅10 這樣就可以嗎,余額體現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,需要再做個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團(tuán)購,我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶,請(qǐng)問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費(fèi),分別是多少錢,是怎么計(jì)算出來的!謝謝!
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時(shí)賬,要核對(duì)企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計(jì)費(fèi),這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)是和建設(shè)合同配套的,請(qǐng)問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請(qǐng)問監(jiān)測費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板

