你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 分兩個情況來

應交稅費_增值稅_銷(進)項稅額在月末,或年末結(jié)轉(zhuǎn)時分錄如何
疫情減免增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
應交增值稅一未交增值稅進項銷項月末不結(jié)轉(zhuǎn),交增值稅時的分錄如何寫
請問,年末,結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額,銷項10,進項13,年末結(jié)轉(zhuǎn)時,借,應交稅費-增-銷項10,應交稅費-增-待抵稅額3,貸,應交稅費-進項13
老師,年末 應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如何結(jié)轉(zhuǎn)(分錄)?
寧波5家企業(yè),要接過來3家代賬的,其中一家申請高新技術企業(yè),發(fā)票 開票的問題 ?但是實際有2個財務,剩下的都是公司的其它人,每家目前就2-3個人,目前要走賬,創(chuàng)造營業(yè)收入,其中一家申報高新了,我們打算用其它人的登錄做賬,問 這個開發(fā)票問題,3家怎么分配??財務經(jīng)理不能開票吧
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口的設備,設備中的零部件壞了,運回國內(nèi)維修,維修后又出口了報關單監(jiān)管方式是修理物品,這樣還需要開出口發(fā)票嗎?
老師,我們出口貨物合同簽訂的是美元單價是300,匯率是7。人民幣是2100。我們出口第一個工作日匯率是6.98,那么寫報關美元金額是按合同單價300美元?還是以2100/6.98來折算美元?
國內(nèi)物流費開票是幾個點
老師好!公司員工的住房公積金公司繳的部分需要計提嗎?
老師,已經(jīng)抵扣過了,然后有部分紅沖的,紅沖部分打印出來了,現(xiàn)在不確定是進項稅額借方負數(shù)還是進項稅額轉(zhuǎn)出貸方正數(shù),這兩者分別什么時候用
工地上雇傭了一個零工,費用5000,他個人不想去代開發(fā)票,怎么處理呢,申報個稅嗎
老師請問一下我們是做裝修的,跟公司業(yè)務沒有關系,賺了5000,要給員工2000,請問一下計入什么科目
我們?nèi)ツ暧幸还P私人賬戶轉(zhuǎn)進來,然后用公對公轉(zhuǎn)出去的那筆,是私人轉(zhuǎn)了錢進來,然后我們代別人買東西,這樣子怎么平賬,做賬的是私人進來其他應付賬款 支付貨款的時候直接沖其他應付款 一個是私戶進來,一個是公戶出去 怎么做平呢 私戶進來掛其他應付款,公戶支付還是掛那個科目 可以幫我寫一下嘛?另外專票被勾選了怎么處理 你們只是代買,取得發(fā)票不做賬,除非,你們要開票給他就按自己購買銷售給他處理。
建筑服務類哪些符合簡易計稅