金額大需要稅前扣除就要去更改去年的年度匯算清繳
老師,如果今年用到以前年度損益調(diào)整或者利潤分配利潤-未分配利潤這兩個科目去調(diào)整賬務(wù)的話,是不是一定要去更改去年的年度匯算清繳?
老師,24年用到利潤分配-未分配利潤這個科目去調(diào)整23年的賬目,那23年的年度匯算清繳報表要去更正否?更正的話在稅務(wù)系統(tǒng)如何更正?有路徑嗎
老師您好,今年對去年損益類的科目有些調(diào)整,所以用到了以前年度損益調(diào)整科目 ,比如管理費用少計提了,于是,做了借:以前年度損益調(diào)整,貸,銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在我要做去年的年報,那么年報的報表需要改嗎
去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳。現(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師去年暫估的成本 ,今年調(diào)整成以前年度損益調(diào)整,最好利潤分配 _未分配利潤是影響今年的利潤分配還是24年的利潤分配
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
什么金額以上算是大?
一般是上萬的金額,影響所得稅的金額大
那如何更改?如果是費用的就去費用那里更改嗎
直接更正上的報表,然后再做匯算,不是直接做匯算
不是在匯算清繳報表那里直接更改嗎
匯算是根據(jù)財報做的,要先修改財務(wù)報表
好麻煩啊
那個沒法法子的,稅法就是那樣規(guī)定
小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這樣嗎
是的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這樣的
但這樣去調(diào)豈不是跟系統(tǒng)的財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上?
就是年度匯算的年報跟財務(wù)報表一致
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,但財務(wù)系統(tǒng)用了“以前年度損益調(diào)整”和“利潤分配-未分配利潤”這兩個科目進(jìn)行調(diào)整,這個有問題嗎
沒有問題的哈,稅務(wù)申報要求調(diào)整當(dāng)年的報表。你不想重新匯算就不需要調(diào)整當(dāng)年的報表 了
那意思是我不想重新匯算,雖然我用了這兩個科目在今年進(jìn)行調(diào)整賬務(wù),但我不用去更改去年的匯算報表也可以嗎
是的,可以的,只是浪費了可以扣除的發(fā)票