2個(gè)收入都不需要交印花稅的
物業(yè)公司代充電樁公司收取小區(qū)業(yè)主的充電收入,里面包含電費(fèi)成本及服務(wù)費(fèi),充電樁公司沒(méi)有直接轉(zhuǎn)款給我公司,我們可以開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司嗎?
我們公司是做新能源充電樁的,(收入主要是由消費(fèi)者進(jìn)行充電產(chǎn)生的充電服務(wù)費(fèi)收入,關(guān)于充電服務(wù)收入,我們被稅務(wù)局界定為是電費(fèi)收入,對(duì)應(yīng)的13%) 我們有一個(gè)共建方,對(duì)方出場(chǎng)地,我們出樁,然后這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的收入會(huì)有分成30%給對(duì)方。針對(duì)這個(gè)30%對(duì)方給我們開(kāi)了租賃費(fèi)發(fā)票(9%)。 這樣操作規(guī)范嗎,如果不規(guī)范,怎樣才是規(guī)范的。
我司是一家會(huì)計(jì)服務(wù)公司,開(kāi)出去的發(fā)票都是*會(huì)計(jì)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)是否需要申報(bào)繳納印花稅? 另外,請(qǐng)問(wèn)哪些收入哪些行業(yè)不需要繳納印花稅?
老師,公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同,付款后收到服務(wù)發(fā)票,入賬記錄為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi),對(duì)嗎?這種需要繳納印花稅嗎?
我們是文化傳媒公司,每月開(kāi)出去的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費(fèi),需要按照銷(xiāo)售收入繳納印花稅嗎?
老師,預(yù)算為負(fù)數(shù),實(shí)際完成也是負(fù)數(shù),怎么算完成率
老師,我單位有張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補(bǔ)交了稅金和滯納金,怎么做賬?
怎么下載各類工作表,例如折舊表
餐飲公司買(mǎi)入的餐桌,玻璃轉(zhuǎn)盤(pán)怎么入賬
老師,公司要注銷(xiāo),賬面上還有其他應(yīng)付款950萬(wàn),都是股東出資的,沒(méi)有做注冊(cè)資金實(shí)繳,未分配利潤(rùn)是-950,這個(gè)怎么處理啊
年度報(bào)表存檔。需要打印月度和季度報(bào)表不?
杭州個(gè)體戶注銷(xiāo)稅務(wù)怎么操作,查賬征收的
老師,我們賬上已經(jīng)有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了。我這個(gè)月有員工出差。火車(chē)票。我要抵扣。但是這個(gè)月我不準(zhǔn)備填寫(xiě)。那我做賬是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???貸方銀行存款。目前沒(méi)得收入。
出售固定資產(chǎn)的分錄模板給一套
老師,公司的車(chē),但是開(kāi)票的時(shí)候抬頭開(kāi)成車(chē)牌了,這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)和企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
我們購(gòu)電和售電都不用繳納印花稅嗎?
是的,購(gòu)電和售電都不用繳納印花稅
有相關(guān)文件嗎
根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅法》及所附《印花稅稅稅目稅率表》,對(duì)供給給終端用戶的供水供電供氣供熱合同不屬于印花稅征稅范圍,不需要繳納印花稅。電網(wǎng)與電網(wǎng)之間的電力交易、天然氣企業(yè)之間天然氣的交易行為按照買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)繳納印花稅。
老師,就是公司對(duì)公司轉(zhuǎn)賬借款,是不是需要交納印花稅,都沒(méi)有簽過(guò)借款合同
公司之間的借款不需要交印花稅