已經(jīng)好幾年了,不建議做抵扣
你好,我在百旺云票助手開具了增值稅專用發(fā)票,但是百旺的稅控盤里面發(fā)票查詢不到,只有匯總里面是有的,這個影不影響發(fā)票的使用
去年七月收到的普票,稅控盤費(fèi)用,現(xiàn)在可以用來抵扣增值稅嗎?
老師 進(jìn)項稅構(gòu)成比例能舉個例子嗎?假如我的抵扣都是用增值稅專票抵扣的,那比例是百分百吧,假如包括稅控盤費(fèi)用抵扣的那就是分母里加上這個費(fèi)用,分子不變吧。
小規(guī)模納稅人用的是稅控盤是不是不能開具增值稅電子專用發(fā)票?
道路通行費(fèi)銷售方只能開具增值稅電子普通發(fā)票,不能開具增值稅專用發(fā)票,購買方可以根據(jù)開具的增值稅電子普通發(fā)票抵扣是嗎
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個點(diǎn) 可以開3個點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務(wù),應(yīng)該如何做財務(wù)分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
我是說 2021年做的話 按當(dāng)時的政策 可以抵扣嗎?
我想問 2021年當(dāng)時的政策 這個賣稅控盤應(yīng)該怎么做賬? 能抵扣嗎
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:現(xiàn)金
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字)
三級科目是減免稅款嗎? 不能做進(jìn)項稅嗎?
是,三級科目是減免稅款
然后減免稅款往哪里結(jié)轉(zhuǎn) ? 下一個結(jié)轉(zhuǎn)憑證是什么?
減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2021年當(dāng)時也能減免稅款嗎?
是, 2021年當(dāng)時也能減免稅款
一般納稅人 增值稅最后要怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 做什么憑證? 都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
是,都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅