您好,案例分析:某制造業(yè)納稅人2019年4月—2022年3月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額中,增值稅專用發(fā)票注明稅額500萬元,道路通行費(fèi)電子普通發(fā)票注明稅額100萬元,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅額200萬元,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額200萬元。2021年12月,該納稅人因發(fā)生非正常損失,此前已抵扣的增值稅專用發(fā)票中,有50萬元進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。該納稅人2022年4月按照14號(hào)公告的規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為(500%2B100%2B200)÷(500%2B100%2B200%2B200)×100%=80%。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的50萬元,在上述計(jì)算公式的分子、分母中均無需扣減。假設(shè)該納稅人存量留抵稅額為10萬元,增量留抵稅額為2萬元,則其允許退還的存量留抵稅額為10×80%×100%=8(萬元);允許退還的增量留抵稅額為2×80%×100%=1.6(萬元)。
老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺(tái)充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來做公司利潤的時(shí)候用? 2:如果對(duì)方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
老師,我想請(qǐng)問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
老師 進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例能舉個(gè)例子嗎?假如我的抵扣都是用增值稅專票抵扣的,那比例是百分百吧,假如包括稅控盤費(fèi)用抵扣的那就是分母里加上這個(gè)費(fèi)用,分子不變吧。
昨天我學(xué)的稅務(wù)基礎(chǔ)入門,對(duì)月銷售額15萬元以下含15萬的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。老師舉了個(gè)例子,假如收取的價(jià)款是10300,不含稅的金額就是10300,除以一加百分之3=10000,那他算的這個(gè)3%是專票的嗎?普票不是免費(fèi)嗎?
老師您好,公司有個(gè)員工個(gè)稅做了子女教育的專項(xiàng)附加扣除按100%比例扣了,而且他本來可以添加但沒有添加贍養(yǎng)父母的專項(xiàng)附加,然后他的妻子是都沒有填專項(xiàng)附加扣除,所以他們?cè)偌由夏杲K獎(jiǎng)后都有交了點(diǎn)個(gè)稅,如果他們之前有按雙方子女各50%比例分配,有把贍養(yǎng)父母專項(xiàng)附加加上就不用扣,這樣的話做2022年個(gè)稅綜合申報(bào)時(shí)他們還退得了個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請(qǐng)問公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
老師我稅控盤費(fèi)用抵稅了,再分子分母扣除嗎
你好,分子分母都不算。