你好,如果稅率是3%的,他也得有一個不含稅的金額,稅額做到應(yīng)交稅費里面是300,然后不需要繳納的售后分錄再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,它也是加稅,分開來做。
老師你好,關(guān)于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統(tǒng)統(tǒng)免征增值稅 問題一:那小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為銷售額未超過15萬的(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅)這個政策只針對5%征收率了嗎? 問題二:5%征收率的季度銷售額不超過45萬是嗎,主要針對炒房行為是不呢? 問題三:如果小規(guī)模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開具服務(wù)費增值稅專用發(fā)票15萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規(guī)模專?普沒超過45萬,所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對嗎?
您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專票已經(jīng)超過45萬,無票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無票收入) 2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報明細表》里免征增值稅項目銷售額是含稅的還是不含稅的,比如這個月無票收入含稅10000,還需要計算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
昨天我學的稅務(wù)基礎(chǔ)入門,對月銷售額15萬元以下含15萬的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。老師舉了個例子,假如收取的價款是10300,不含稅的金額就是10300,除以一加百分之3=10000,那他算的這個3%是專票的嗎?普票不是免費嗎?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝