你好,分公司跟總公司的話,他們實(shí)際上本質(zhì)是一家公司。
老師好!我們是建筑公司乙方(承包方),和甲方(發(fā)包方)注冊(cè)地在杭州,簽訂了工程裝修框架合同。合同中明確規(guī)定了甲乙方的開(kāi)票資料。甲方的開(kāi)票資料中甲方名稱(chēng)為杭州樂(lè)樂(lè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,合同中也明確規(guī)定了項(xiàng)目地是在深圳等四個(gè)城市。現(xiàn)在開(kāi)票時(shí),甲方要我們直接把發(fā)票開(kāi)給他的分(子)公司——深圳樂(lè)樂(lè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。我可以直接開(kāi)給分(子)公司嗎?如果不能,需要補(bǔ)充哪些資料?
我公司是建設(shè)工程有限公司 一般納稅人 當(dāng)月開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票3%(清包工),申報(bào)增值稅的時(shí)候,有進(jìn)項(xiàng)也不能用在這個(gè)清包工項(xiàng)目上吧。
一般納稅人建筑工程公司,跟甲方簽訂工程勞務(wù)分包合同,能開(kāi)具3%的普票嗎?一般是要開(kāi)具3%的清包工專(zhuān)票是吧,有什么區(qū)別嗎
甲建設(shè)工程(惠州)有限公司與甲建設(shè)工程(惠州)有限分公司,開(kāi)票納稅識(shí)別號(hào)不是一樣的,能不能算一家公司呀?
你好,我們的裝修費(fèi)分三年分?jǐn)?,我用在匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表里用填嗎?如果需要填填在哪欄?
你好,年度納稅申報(bào)表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應(yīng)該是多少
老師您好,每個(gè)月都編制資產(chǎn)負(fù)債表,那這個(gè)表上的數(shù)字是不是都是累計(jì)數(shù)。就是2月是單單一個(gè)月的。3月的數(shù)字就是2月加3月的,是不是這樣的老師
請(qǐng)問(wèn):結(jié)賬月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本,庫(kù)存商品,怎么是紅字?
匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填? 看科目余額表的哪里
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,一、工資薪金支出:是填應(yīng)付職工薪酬--工資的貸方金額,二、職工福利費(fèi)支出:填應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)的貸方金額,五、各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是填公司承擔(dān)的社保,是嗎
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問(wèn)題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
怎么開(kāi)票納稅識(shí)別號(hào)不是一樣的呀?
你好,因?yàn)橐粋€(gè)是總公司,一個(gè)是分公司,他們有不同的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,所以是不一樣的。
子公司和分公司的區(qū)別?
你好,子公司是獨(dú)立核算的 分公司不獨(dú)立核算,跟母公司是一起的。
子公司是獨(dú)立核算的 分公司不獨(dú)立核算,跟總公司是一起的。
我司用甲建設(shè)工程(惠州)有限公司的施工合同(為了辦理施工許可證辦理)報(bào)了印花稅,后面甲建設(shè)工程(惠州)有限分公司開(kāi)票的是不是不用重復(fù)申報(bào)印花稅了呀?
你好是的,不需要再申報(bào)了。