那個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用-其他費(fèi)用
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來(lái),一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個(gè)分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
你好老師,我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),本年一二月開專票五十幾萬(wàn),今天法人接到稅務(wù)局的電話,讓去一趟,這種請(qǐng)況我們需要如何應(yīng)對(duì),我們是建筑設(shè)備租賃行業(yè),以前是核定征收,基本沒(méi)有來(lái)票
你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時(shí)候讓我們把退的抵欠款..比如前7個(gè)月計(jì)提了水利 借:稅金及附加1000 貸:水利建設(shè)1000 借:水利建設(shè)1000 貸:銀行存款1000 (現(xiàn)在核算下來(lái)我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20) 從這里開始分錄怎么寫
你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時(shí)候讓我們把退的抵欠款..比如前7個(gè)月計(jì)提了水利 借:稅金及附加1000 貸:水利建設(shè)1000 借:水利建設(shè)1000 貸:銀行存款1000 (現(xiàn)在核算下來(lái)我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20) 從這里開始分錄怎么寫
您好,老師,2022年3-4月份我做過(guò)2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長(zhǎng)說(shuō)不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒(méi)改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來(lái)多少,我就報(bào)多少,無(wú)法減免了,是嗎?
你好老師我想問(wèn)下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運(yùn)營(yíng)在平臺(tái)賣貨 然后運(yùn)營(yíng)收款后打款給我公司 這樣我們通過(guò)運(yùn)營(yíng)銷售給個(gè)人的貨款沒(méi)辦法開票怎么辦啊
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的那個(gè)(自主申報(bào)),購(gòu)買方開票的時(shí)候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(gè)(自主申報(bào))填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬(wàn),公司每月銷售額大概3000萬(wàn),這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬(wàn),有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來(lái)?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對(duì)應(yīng)出口退稅又對(duì)應(yīng)內(nèi)銷嗎?