把申報(bào)的0工資應(yīng)該作廢了,不作廢就占著五千和專項(xiàng)扣除的免稅額度 然后按兩個(gè)股東的占股比例和毛利去申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,7月份開(kāi)了30萬(wàn),89兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票,7月份工資成本不夠,怎么把89月的工資成本入7月份成本呢
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老板每個(gè)月有發(fā)公司,申報(bào)了個(gè)稅,有和人開(kāi)了一個(gè)合伙企業(yè),需要申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,填寫(xiě)資料問(wèn)有沒(méi)有綜合申報(bào),這樣的情況填是還是不是呢
您好老師,單位經(jīng)營(yíng)不好,第4季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是還是發(fā)了10.11月份工資,12月份沒(méi)有發(fā)工資,單位3職工只發(fā)工資不繳納社保,個(gè)人所得稅報(bào)了10和11月份工資金額,12月份0申報(bào),因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票利潤(rùn)表成本費(fèi)用也是0,別的還行,這個(gè)利潤(rùn)表和個(gè)人所得稅表能不能對(duì)比出來(lái),有沒(méi)有什么不好的這樣報(bào)稅,謝謝老師
想請(qǐng)教您一下,我們老板今年5月新開(kāi)了一個(gè)合伙企業(yè),是為了持股用的,就是把我現(xiàn)在公司的小股東都轉(zhuǎn)到那個(gè)合伙企業(yè),然后再用合伙企業(yè)入股到我現(xiàn)在的公司,所以那個(gè)合伙企業(yè)一直是沒(méi)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,所以也就沒(méi)有工資發(fā)了,我現(xiàn)在每個(gè)月都是給老板做的個(gè)稅0申報(bào),已經(jīng)超過(guò)3個(gè)月,系統(tǒng)會(huì)一直提示此人員是否離職等字眼,我這個(gè)要怎么處理呢,實(shí)際上也是沒(méi)有業(yè)務(wù),確實(shí)也沒(méi)有發(fā)工資的呢
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢,內(nèi)容寫(xiě)什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
把申報(bào)的0工資作廢嗎,但每個(gè)月不是需要申報(bào)個(gè)稅嗎?那個(gè)稅要怎么申報(bào)呢??jī)蓚€(gè)股東一個(gè)占70%,一個(gè)占30%,然后把15萬(wàn)按比較分配去申報(bào)嗎?因?yàn)樗麄儧](méi)有成本費(fèi)用票呢,
報(bào)個(gè)稅是給員工報(bào) 不是給經(jīng)營(yíng)者哦
他沒(méi)提供其他的員工!所以之前就一直申報(bào)了一個(gè)股東的0申報(bào)。那現(xiàn)在讓他們提供一個(gè)員工,然后把之前的作廢掉,然后經(jīng)營(yíng)所得就按15萬(wàn)占比分配去申報(bào),扣除額一年了直接填寫(xiě)6萬(wàn)可以嗎?
嗯 一般是這樣就可以了 現(xiàn)在系統(tǒng)都默認(rèn)報(bào)了工資個(gè)稅那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得就不能扣除六萬(wàn)和專項(xiàng)扣除了 以后別給經(jīng)營(yíng)者報(bào)工資個(gè)稅了
嗯好的,老師,就是說(shuō)開(kāi)了15萬(wàn)的票,是服務(wù)費(fèi)類的,又沒(méi)成本費(fèi)用票來(lái)沖抵,這樣相當(dāng)于利潤(rùn)就有15萬(wàn),就是分不分紅都是直接按利潤(rùn)來(lái)占比申報(bào)收入的嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
喔好的,老師,個(gè)體戶的查賬征收經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)是不是跟合伙企業(yè)申報(bào)都是一樣的啊?但是這個(gè)體戶的老板還有一家公司,而且也在那家公司申報(bào)個(gè)稅領(lǐng)工資了,這個(gè)也是影響扣除額的吧?
嗯 這個(gè)都是申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 2.對(duì)的
老師,申報(bào)表中有個(gè)收入,費(fèi)用,扣除額,收入是按開(kāi)票總收入去填寫(xiě),然后減掉費(fèi)用,最后得出來(lái)的利潤(rùn)才按占比分吧,還是是收入那里就直接填寫(xiě)利潤(rùn)占比分配好的了呢
是利潤(rùn)按占股比例的哦
他有一個(gè)地方收入成本啥的都填寫(xiě)的
出來(lái)一個(gè)和圖片似的界面
就是收入成本這些填寫(xiě)是按開(kāi)票總收入填寫(xiě)的嗎?還是說(shuō)收入就是按利潤(rùn)占比填寫(xiě)
同學(xué)你好 對(duì)的 按總收入填寫(xiě)
老師,那如果每個(gè)月申報(bào)的股東有實(shí)際發(fā)放工資,比如按10000申報(bào),那這個(gè)可以作為成本費(fèi)用在總收入內(nèi)扣除的吧?
同學(xué)你好 可以的哦 股東的工資可以扣除
但就是扣除了一次扣除額,后面的經(jīng)營(yíng)所得就不能再扣除對(duì)吧?所以要是申報(bào)股東個(gè)人要么就有工資申報(bào)要么就報(bào)其他員工,對(duì)嗎,是這樣理解嗎
對(duì)的 只能扣除一個(gè) 所以盡量不要報(bào)工資
那意思是盡量不用申報(bào)股東的工資報(bào)其他員工的對(duì)吧?為什么說(shuō)盡量不報(bào)股東的工資呢?除了不能扣除額還有其他的影響嗎?
同學(xué)你好 不要給股東報(bào)工資
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候多交稅