你好,直接返回當(dāng)期更正所得稅匯算清繳的申報(bào),財(cái)報(bào)同步更正就行。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
匯算清繳時(shí)的報(bào)表跟第四季度申報(bào)所得稅的報(bào)表不一致時(shí),需要更正申報(bào)嗎?還是說不用更正用之前的報(bào)表,只是把通過以前年度損益調(diào)整的費(fèi)用通過匯算清繳的期間費(fèi)用表直接調(diào)增調(diào)減呢?
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
所得稅: 如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)年度費(fèi)用未及時(shí)入賬的情況下,是直接返回當(dāng)期更正所得稅匯算清繳的申報(bào),財(cái)報(bào)同步更正?還是匯算清繳做納稅調(diào)整,分錄做差錯(cuò)調(diào)整?
請(qǐng)問下2023年度的企業(yè)所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),因?yàn)橹皡R算的時(shí)候有預(yù)提的費(fèi)用沒有回來,現(xiàn)在要調(diào)增加,調(diào)完后利潤會(huì)增加,這個(gè)要調(diào)整稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,如果要的話怎么調(diào)整法
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說可能付過了,對(duì)方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過現(xiàn)金,還是通過其他應(yīng)付款款法人,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請(qǐng)問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
宋老師,請(qǐng)問第二種方式可行嗎?直接更正當(dāng)期的匯算清繳申報(bào),納稅調(diào)整明細(xì)表中做對(duì)應(yīng)費(fèi)用的調(diào)整,損益分錄調(diào)整在現(xiàn)在年度?
你好,這個(gè)要看所屬期。因?yàn)橐礄?quán)責(zé)發(fā)生制來
所以要看你說的。直接更正當(dāng)期的匯算清繳,是不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來更正。