同學(xué)你好! 1)營(yíng)業(yè)賬簿 的印花稅,0申報(bào),沒有風(fēng)險(xiǎn) 2)雖然沒有合同認(rèn)定印花稅,但是,這個(gè)要主動(dòng)交納的,公司賬上有業(yè)務(wù) 就要交的,否則,稅局會(huì)來提醒交的 這是 我請(qǐng)教過 我們這邊稅局,它們給的答復(fù)。
老師,我的問題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時(shí)候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報(bào)過,營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎?
老師,你好。我想問一下我們公司是個(gè)體戶公司。美容行業(yè)的?,F(xiàn)在我們的成本就只有員工工資。我們公司是跟醫(yī)院合作的。這個(gè)季度醫(yī)院反傭金24萬到我們公司賬上。我現(xiàn)在的問題是個(gè)體戶我需要申報(bào)員工的個(gè)人所得稅嗎?還是只需要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得呢?
老師,您好,有這么一個(gè)情況,您看需要怎么處理,影響大嗎,就是那個(gè)之前我們公司注冊(cè)了一個(gè)公司(因?yàn)闃I(yè)務(wù)的需要),因?yàn)檫@個(gè)公司都是零申報(bào),所以沒有什么流水,所以每次都是零申報(bào),但是去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候我也是零申報(bào),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息,但是沒有做到申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),可是已經(jīng)申報(bào)過四季度的所有稅和報(bào)表了,現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢
老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
老師好咨詢一個(gè)稅務(wù)的問題,前天收到稅務(wù)的短信讓我們進(jìn)行營(yíng)業(yè)賬簿印花稅的認(rèn)定,我們的實(shí)收資本是在21年實(shí)繳的,那現(xiàn)在認(rèn)定期限怎么選擇呀?如果選擇21年那是不是要補(bǔ)申報(bào)繳納印花稅還有滯納金呀, 我可不可以在當(dāng)期進(jìn)行申報(bào)繳納呢,這樣有影響嗎
之前學(xué)的辦理注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照我去試了一下,找不到相關(guān)界面怎么辦呢?
老師,由于人手不夠,公司業(yè)務(wù)外請(qǐng)人員幫忙,但沒有簽合同,請(qǐng)問這個(gè)款怎么給他們呢支付,他們需要開具什么發(fā)票
老師您好!2024年代扣代繳累計(jì)金額和匯算清繳金額不一致如何解決
旅行社代訂的機(jī)票應(yīng)該包括服務(wù)費(fèi),放到差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
登錯(cuò)了一筆業(yè)務(wù)怎么辦
旅行社代訂的機(jī)票應(yīng)該包括服務(wù)費(fèi),放到差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
影響當(dāng)期損益的金額怎么算
題93,2018年折舊時(shí)間是6個(gè)月,答案是B才對(duì)嘞
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)這里這是設(shè)置哪里了才會(huì)出現(xiàn)數(shù)量金額,余額??從哪里設(shè)置?什么情況需要設(shè)置
感覺這會(huì)找工作太難找了,前兩個(gè)月還好點(diǎn),太難了,都沒啥招聘的,BOSS上都不回復(fù)
好的謝謝,那請(qǐng)問合同認(rèn)定印花稅按照本年實(shí)際收入交可以嗎? 我們是代理銷售 沒有簽訂具體合同金額
不用找具體合同 實(shí)際申報(bào)時(shí) 就是按照 【銷售收入? 加? 采購入庫】 這兩個(gè)金額的合計(jì) 去申報(bào)交納的
請(qǐng)問老師,是按不含稅金額去申報(bào)嗎
對(duì)的同學(xué),理解完全正確 都用不含稅金額進(jìn)行申報(bào)