同學你好! 1)營業(yè)賬簿 的印花稅,0申報,沒有風險 2)雖然沒有合同認定印花稅,但是,這個要主動交納的,公司賬上有業(yè)務 就要交的,否則,稅局會來提醒交的 這是 我請教過 我們這邊稅局,它們給的答復。

老師,我的問題有點復雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機構,分支機構就地繳納,在備案的時候沒有認定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報過,營業(yè)收入為0。但是總機構那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進行申報納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇站终J定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財務報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因?如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎?
老師,你好。我想問一下我們公司是個體戶公司。美容行業(yè)的?,F(xiàn)在我們的成本就只有員工工資。我們公司是跟醫(yī)院合作的。這個季度醫(yī)院反傭金24萬到我們公司賬上。我現(xiàn)在的問題是個體戶我需要申報員工的個人所得稅嗎?還是只需要申報個人經(jīng)營所得呢?
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
老師好咨詢一個稅務的問題,前天收到稅務的短信讓我們進行營業(yè)賬簿印花稅的認定,我們的實收資本是在21年實繳的,那現(xiàn)在認定期限怎么選擇呀?如果選擇21年那是不是要補申報繳納印花稅還有滯納金呀, 我可不可以在當期進行申報繳納呢,這樣有影響嗎
老師請問一下,公司成立到現(xiàn)在之前的會計從來沒有繳過買賣合同的印花印花稅,就只繳納了實收資本的,那24年的買賣合同還需要繳納嗎,如果我申報了,之前的沒有申報過會不會有稅務風險
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務處理,寫會計分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財務報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,我們超市進貨有很多長運費和短運費。都沒有發(fā)票 我們可以開個貨站嗎?給自己開票
企業(yè)所得稅扣除標準有哪幾項
老師,小微企業(yè)繳納所得稅是不是按照利潤總額的5%
保險公司代收的車船稅入哪個科目?
有沒有哪位老師懂可行性報告里的財務數(shù)據(jù)編制
公司給員工的補償了一個月工資,我轉款該怎么備注
郭老師問一下,我單位一般納稅人,然后我上個月不小心開了一張普通發(fā)票后面的稅率選錯了,選了0稅率,那這樣的話有什么風險?
電商稅來襲,成本票缺的厲害。企業(yè)如何解決成本票缺失的問題
好的謝謝,那請問合同認定印花稅按照本年實際收入交可以嗎? 我們是代理銷售 沒有簽訂具體合同金額
不用找具體合同 實際申報時 就是按照 【銷售收入? 加? 采購入庫】 這兩個金額的合計 去申報交納的
請問老師,是按不含稅金額去申報嗎
對的同學,理解完全正確 都用不含稅金額進行申報