你好,這種一般是要求賣掉。
請(qǐng)問,賬上還有些庫(kù)存商品小零件,再平時(shí)已經(jīng)使用出去,不過賬上沒有體現(xiàn),那么我想一次性將這些庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出,直接借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品這樣寫是嗎
公司開出發(fā)票,但是沒有庫(kù)存商品,暫估的庫(kù)存商品,有收入就結(jié)轉(zhuǎn)暫估商品,暫估商品發(fā)票到了,怎么做賬?
老師您好,我們這個(gè)單位之前是沒有庫(kù)存商品帳的,都是生產(chǎn)多少賣出多少,現(xiàn)在有庫(kù)存商品了,請(qǐng)問庫(kù)存商品怎么做帳?
老師你好, 9月份的時(shí)候進(jìn)了一批貨,但是會(huì)計(jì)入賬的時(shí)候沒有帶產(chǎn)品名稱,5種產(chǎn)品,全部都是進(jìn)庫(kù)存商品這個(gè)一級(jí)科目了。我現(xiàn)在分別賣了這些商品不同成本金額,想要把這些商品等一下二級(jí)科目,請(qǐng)問我需要如何做賬?? 之前入庫(kù)是 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 庫(kù)存商品沒有出現(xiàn)二級(jí)科目
代賬接回來的賬,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存上有些商品實(shí)際沒有庫(kù)存了,但是賬上還掛著庫(kù)存,請(qǐng)問我要怎么調(diào)整成實(shí)際的庫(kù)存,合法合規(guī)的
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
目前暫時(shí)賣不掉,請(qǐng)問是可以先做無票收入,然后真正賣掉之后,再補(bǔ)開發(fā)票,是否可行呢?
你好,可以的,操作沒問題。