你好,是的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺哪里不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),賬上還有些庫(kù)存商品小零件,再平時(shí)已經(jīng)使用出去,不過(guò)賬上沒有體現(xiàn),那么我想一次性將這些庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出,直接借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品這樣寫是嗎
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
如果我們商品直接做好就銷售,是不是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品?但是我們沒有做賬時(shí)候沒有用過(guò)庫(kù)存商品,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)出售有存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的商品時(shí),為什么不能直接貸記庫(kù)存商品減少,然后再直接用庫(kù)存商品來(lái)計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?老師您說(shuō)為了還原真實(shí)賬面,那正是賬面不就是存貨價(jià)值減去存貨跌價(jià)損失么,老師我沒辦法追問(wèn),只能再提問(wèn),不好意思
老師請(qǐng)問(wèn)結(jié)賬不包括日結(jié)嗎?
體制內(nèi)一次性補(bǔ)足退休人員醫(yī)保的賬務(wù)處理
想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國(guó)人,1-8月有中國(guó)員工,個(gè)稅申報(bào)1-8月法人是申報(bào)非居民所得,中國(guó)員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后9月份中國(guó)員工離職了,9月份法人是有申報(bào)非居民所得,那9月份需要申報(bào)綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個(gè)自然人獨(dú)資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開票出去,購(gòu)置稅還需要再交嗎?開票出去是不是還需要再過(guò)戶?不過(guò)戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開的的是B公司的開票,讓B公司簽個(gè)協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說(shuō)11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調(diào)色,也就是當(dāng)原材料用,賬怎么做,原材料出庫(kù)不變,成品結(jié)轉(zhuǎn)成本需要包含這個(gè)嗎
老師,當(dāng)月的專用發(fā)票開錯(cuò)了,必須要沖紅才能重開嗎,還是可以先開正確的,后面再?zèng)_紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過(guò)收入了,然后現(xiàn)在十月份有個(gè)客戶申請(qǐng)開票,我這個(gè)賬戶怎么處理呀?
比方說(shuō)實(shí)發(fā)9000,社保+公積金:2500,個(gè)稅扣款:120,申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對(duì)么

