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老師,開票時(shí)成本不夠,暫估了:借:材料2萬,貸:應(yīng)付~暫估2萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:成本2萬,貸:材料2萬,收到材料票:只有1萬!借:應(yīng)付~暫估1萬,貸:銀行1萬·多余的1萬暫估要沖掉,怎么做分錄?

2024-12-31 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-31 16:06

你好,可以做 借:原材料-1 貸:應(yīng)付賬款-暫估-1 借:成本-1 貸:原材料-1

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快賬用戶8129 追問 2024-12-31 16:09

合并分錄后,是不是就是:借:應(yīng)付-暫估 貸:成本

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齊紅老師 解答 2024-12-31 16:15

是的,同學(xué),合并后是你寫的那個(gè)分錄。

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你好,可以做 借:原材料-1 貸:應(yīng)付賬款-暫估-1 借:成本-1 貸:原材料-1
2024-12-31
借應(yīng)付賬款貸原材料5000結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2021-06-11
你好;? 1.? 那實(shí)際成本是60萬還是55萬; 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
你好, 把前面暫估相關(guān)的分錄全紅沖, 然后按照發(fā)票金額入賬,
2020-10-10
你好!你是說你暫估了1萬是嗎?
2020-10-10
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