您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)時(shí)會用到這個(gè)科目。

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅金)這個(gè)科目啥時(shí)候用到?
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅下的已交稅金,是什么意思?什么時(shí)候會用到這個(gè)科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,此科目什么時(shí)候用到
老師,什么情況下用應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金這個(gè)科目?
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金。啥時(shí)用這個(gè)科目
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請問清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),要向銀行貸款,我的利潤表是負(fù)數(shù),我給銀行解釋說是主要靠退稅盈利,這樣合理嗎,退稅是不是不會體現(xiàn)在報(bào)表上的
專票先入賬后抵扣怎么做會計(jì)分錄


是從“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里轉(zhuǎn)過去嗎?
您好,跟未交增值稅沒有關(guān)系,交納本月增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 ? ? 貸:銀行存款
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),未交增值稅貸方有余額,就不用管了是嗎?
您好,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)、(銷項(xiàng)稅)等三級科目,平時(shí)不要結(jié)轉(zhuǎn),但是年底把余額都結(jié)平就可以了。