你好,借方記入主營業(yè)務成本就行
你好我這邊是已經(jīng)抵扣的票進項稅額轉(zhuǎn)出,然后我這筆之前已經(jīng)做了結轉(zhuǎn)成本了,除了做借應付賬款,貸方進轉(zhuǎn)出,貸方庫存商品,然后成本也需要轉(zhuǎn)出,借商品,貸方主營業(yè)務成本嗎
老師,我去年提前計提了一筆憑證,現(xiàn)在已確認這筆業(yè)務的進項稅額不能抵扣,我是不是這筆憑證需要沖回,然后借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,出口免稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是:借主營業(yè)務成本,貸:進項轉(zhuǎn)出 然后結轉(zhuǎn):借應交銷項,進項轉(zhuǎn)出,貸:應交進項,應交未交,對嗎
老師你好,我們公司去年有個留抵退稅,想說留著以后抵扣增值稅,現(xiàn)在做的分陸是 1、借:銷項稅額 貸:進項稅額 借:未交增值稅 2、進項稅額轉(zhuǎn)出 借:進項稅額 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 3、結轉(zhuǎn)稅金 貸:未交增值稅 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 進項稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
出口退稅退了4833.62元,進項發(fā)票稅額是4833.63,相差0.01,前期分錄是:借:營業(yè)外支出0.01,貸:其他應收款-出口退稅0.01,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面去,是先沖銷前期的分錄,做正確的分錄,還是直接做借:主營業(yè)務成本,貸:營業(yè)外支出
你好老師,我們是一家建筑公司,我們有個工程,我們開給了客戶40萬,客戶本來應該還給我們40萬的,但現(xiàn)在他要我們提供工程的人員,直接把工資發(fā)給做工資發(fā)的人后,再把差額轉(zhuǎn)給我們公司,我想問下這個具體需要怎么操作才合規(guī)
老師,新公司要增加人員購買社保,具體操作怎么做?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補償金是不是也按照勞動合同法n+1補償
請教老師們!報關單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時含運費或保費,開普票確認收入按FOB價開票對吧,那實際收入和支付的運費和保費要進其他應付款嗎?實際運費少付了,差額部分也要開票確認收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運費差額按其他業(yè)務收入確認收入?[抱拳] 還是可以按報關單上合計金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運費等都進成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營用手機2800,要入費用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認的數(shù)值
老師那要是以前年度的計入未分配利潤就可以吧
要是以前年度是通過利潤分配未分配利潤做賬