您好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)如何填申報(bào)表呢?主表填哪一欄?還是在附表里面填寫?我們季度未達(dá)30萬(wàn),不是小微企業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅時(shí),不超30萬(wàn)是填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額第11行,還是填小微企業(yè)免稅銷售額第10行呢
老師,小規(guī)模納稅人未超過(guò)30萬(wàn),增值稅報(bào)稅時(shí)填小微企業(yè)免稅銷售額,個(gè)體戶填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎?
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)30萬(wàn)的時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實(shí)際的
老師,21年開出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來(lái)了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號(hào)是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅匯算清繳申報(bào)表,不允許扣除的項(xiàng)目投資者工資薪金支出,是三個(gè)人的合計(jì)工資,還是填寫每個(gè)納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個(gè)電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國(guó)家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個(gè)沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對(duì)于這個(gè)電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價(jià)格開票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時(shí)候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因?yàn)橛袚p耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵(lì)中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
個(gè)稅提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個(gè)人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購(gòu)入光伏設(shè)備720萬(wàn),租金總額816萬(wàn),第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)也計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好幾個(gè)月用不完,進(jìn)項(xiàng)票來(lái)的時(shí)候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問(wèn)題
工資7000,怎么做工資可以不繳個(gè)稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報(bào)工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常,可以注銷企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報(bào)未做 要怎么注銷


請(qǐng)問(wèn)起征點(diǎn)和免稅銷售額有什么區(qū)別?
未達(dá)起征點(diǎn)那個(gè)應(yīng)該是個(gè)體戶填報(bào)