你好,納稅調(diào)整明細表第30行其他這里
老師好,公司需要調(diào)減去年成本,更正申報匯算清繳,請問主營業(yè)務成本應該填到更正的報表那張表哪一行合適
老師,請問下稅務局需要我們補前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預繳申報表需不需要更正?
老師請問一下小微企業(yè)所得稅匯算清繳 無票成本納稅調(diào)增填寫那張報表呀?
我在企業(yè)所得稅匯算清繳時候 有些費用不合理 我想納稅調(diào)增 是在哪張表可以調(diào)增呀?還是說我更正22年的財務報表好些?
你好老師,我想問一下我上個月因為稅務稽查更正了22年的匯算清繳表,補繳了22年的企業(yè)所得稅,當時是調(diào)增了一下沒有票的費用,還有一些無法支付的應付賬款。沒有修改我的22年的財務報表,現(xiàn)在想問一下我需要修改報表嗎
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師,這里填寫上去,系統(tǒng)會自動到主表里,調(diào)增應納稅所得額了,對不。
是的,你保存主表就可以的
好的,謝謝老師提點
不客氣,祝你工作順利
我看了一下,就是按老師所說此表,填寫載賬金額表格中填要調(diào)增成本金額,稅收金額就是0,對不。只有這樣才會調(diào)增
是的,稅收不可以扣除得