你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的了。

老師,比如說(shuō)我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開(kāi)票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說(shuō)我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?,按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來(lái)的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
想問(wèn)下老師,有沒(méi)有遇到過(guò) 與客戶9月下銷售訂單時(shí)訂單總金額是美金,然后備注了當(dāng)天的美元轉(zhuǎn)人民幣匯率,當(dāng)時(shí)算的時(shí)候預(yù)估了下利潤(rùn)是多少。到了10月份才出貨進(jìn)行報(bào)關(guān),這時(shí)確認(rèn)收入,并按照10月的第一個(gè)工作日折算價(jià)進(jìn)行換算人民幣記賬。由于10月的匯率跟9月簽的匯率不一樣,那么跟當(dāng)初算的利潤(rùn)也有點(diǎn)不一樣,像這種情況該怎么處理呢? 記賬時(shí)進(jìn)行匯兌損益嗎?
對(duì)境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),對(duì)方要形式發(fā)票,不是免稅情形,美元結(jié)算但沒(méi)有外幣賬戶,是基本戶直接收銀行結(jié)算的人民幣,增值稅申報(bào)銷售額和稅額以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算?是以實(shí)際收到人民幣金額為銷售額,還是形式發(fā)票上的美元按發(fā)票日匯率算的金額為銷售額呢?
老師,12月賬上確認(rèn)收入,美金換算成人民幣,那么1月申報(bào)免增值稅欄填的是美金換算成人民幣金額申報(bào),這個(gè)申報(bào)的數(shù)據(jù)和后面實(shí)際收到人民幣金額有差異,匯率導(dǎo)致,那申報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)有出入可以嗎
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題: 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報(bào) 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 申報(bào)時(shí)959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問(wèn)題是:因?yàn)橛幸还P24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報(bào)表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報(bào)表中,這個(gè)要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


目前可以保障 賬上收入數(shù)據(jù)和申報(bào)表收入數(shù)據(jù)一致就行,畢竟這個(gè)要一致,賬上可以通過(guò)匯兌損失調(diào)整?
你好是的,就是這個(gè)意思。
差額計(jì)入到匯兌損益