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老師,我想問下,有個(gè)客戶,之前我們付了采購款給他,后面她退給我們了,還給我們開了采購發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)客戶把債權(quán)債務(wù)都給了另一個(gè)客戶,另一個(gè)客戶需要我們給他們開發(fā)票?這樣操作可以嗎?

2024-12-30 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-30 09:21

你好,你們都已經(jīng)開完發(fā)票了,就不能再開票了

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:21

不是我們開的,是對方給我們開

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:22

這種情況比如說對方都轉(zhuǎn)移的話,那就可以給之后的公司開票

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:27

那我過賬,就把之前的帳,還有部分采購款,做到應(yīng)收賬款這邊來嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:27

對,這個(gè)你最好還是變更過來的

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:30

老師,我再詳細(xì)和你說下情況把,比如A 給B支付了20萬采購款,也開了20萬的票,后面B給A 退了15萬的款,相當(dāng)于票多開了,現(xiàn)在B把債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給了C,C給我們剩下的5萬也退了回來,原來的票也不紅沖了,現(xiàn)在C要求我們給他們開原來發(fā)票金額20萬,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:31

這種沒問題,可以的就是原來那個(gè)5萬塊錢的發(fā)票也不要入賬了

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:32

我可以把這邊應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)到應(yīng)收款,把帳平了嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:32

可以的就是原來那個(gè)5萬塊錢的發(fā)票也不要入賬了

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:35

我們開的就是20萬發(fā)票

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:35

就是之前B給我們開多少,就開多少過去

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:35

現(xiàn)在來說你們是開票方對嗎?原來已經(jīng)開了20萬了,現(xiàn)在的公司還要求你們開票,是嗎?

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:38

原來20萬,是對方公司開的,我們采購,她給我們開票,現(xiàn)在他們發(fā)票也不沖紅了,現(xiàn)在把債務(wù)給C公司,C公司要求我們開票,再把剩余款給我們

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:39

你們不是購買方嗎,為啥要給對方開票呢

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:41

因?yàn)檫@個(gè)C公司是我們銷售給他,B公司之前給我們開了票,現(xiàn)在C就是剩余款給我們,之前票也不沖紅了,是這樣情況

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:42

那沒問題,這種情況是可以的

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:43

那我現(xiàn)在賬務(wù)處理就是把原來公司的尾款科目轉(zhuǎn)到C公司這個(gè)帳上嗎,應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)收去,把帳平了?

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:43

對,沒錯(cuò),你現(xiàn)在就這么做賬

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快賬用戶5342 追問 2024-12-30 09:44

那我這樣摘要怎么寫的,這個(gè)還是19年的帳

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齊紅老師 解答 2024-12-30 09:45

我覺得摘要你就可以寫,調(diào)整某月某號記賬憑證就可以

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你好,你們都已經(jīng)開完發(fā)票了,就不能再開票了
2024-12-30
你好 你給誰來開發(fā)票
2021-09-12
您好,,我們把這200元的發(fā)票補(bǔ)給他可以嗎?這樣可以嗎——可以的,沒問題。
2024-04-16
同學(xué),你好,可以的 ,只是你的終端客戶是打錢進(jìn)來的那個(gè)人,另外那個(gè)客戶是個(gè)中介商,賺取中間差價(jià)部分。
2021-07-19
你好!可以的。操作是沒問題的。
2020-12-04
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