你好,你們都已經(jīng)開完發(fā)票了,就不能再開票了
老師我們賣跟客戶一點(diǎn)原材料,但是這個(gè)原材料是總公司直接先發(fā)貨的,客戶是我們,暫總公司還沒有給我們開票之前,我們可以先開票給客戶嗎?之后總公司在給我們補(bǔ)開票,意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
老師,請問客戶預(yù)付了貨款,然后也有幾個(gè)月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們, 請問可以這樣操作嗎
你好 請問我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶給我們對公轉(zhuǎn)了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開票給這個(gè)客戶了 現(xiàn)在這個(gè)客戶要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過來的這筆款 給他轉(zhuǎn)對私回去 這樣合理嗎?
老師,請問下我們給客戶做了10萬,開了10萬發(fā)票給他們,現(xiàn)在有3萬的扣款,她只付7萬給我們,現(xiàn)在3萬客戶只開收據(jù)給我們,這樣可以嗎?
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個(gè)8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,等下次他在采購我們的商品,我們把這200元的發(fā)票補(bǔ)給他可以嗎?這樣可以嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
不是我們開的,是對方給我們開
這種情況比如說對方都轉(zhuǎn)移的話,那就可以給之后的公司開票
那我過賬,就把之前的帳,還有部分采購款,做到應(yīng)收賬款這邊來嗎
對,這個(gè)你最好還是變更過來的
老師,我再詳細(xì)和你說下情況把,比如A 給B支付了20萬采購款,也開了20萬的票,后面B給A 退了15萬的款,相當(dāng)于票多開了,現(xiàn)在B把債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給了C,C給我們剩下的5萬也退了回來,原來的票也不紅沖了,現(xiàn)在C要求我們給他們開原來發(fā)票金額20萬,這樣可以嗎
這種沒問題,可以的就是原來那個(gè)5萬塊錢的發(fā)票也不要入賬了
我可以把這邊應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)到應(yīng)收款,把帳平了嗎
可以的就是原來那個(gè)5萬塊錢的發(fā)票也不要入賬了
我們開的就是20萬發(fā)票
就是之前B給我們開多少,就開多少過去
現(xiàn)在來說你們是開票方對嗎?原來已經(jīng)開了20萬了,現(xiàn)在的公司還要求你們開票,是嗎?
原來20萬,是對方公司開的,我們采購,她給我們開票,現(xiàn)在他們發(fā)票也不沖紅了,現(xiàn)在把債務(wù)給C公司,C公司要求我們開票,再把剩余款給我們
你們不是購買方嗎,為啥要給對方開票呢
因?yàn)檫@個(gè)C公司是我們銷售給他,B公司之前給我們開了票,現(xiàn)在C就是剩余款給我們,之前票也不沖紅了,是這樣情況
那沒問題,這種情況是可以的
那我現(xiàn)在賬務(wù)處理就是把原來公司的尾款科目轉(zhuǎn)到C公司這個(gè)帳上嗎,應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)收去,把帳平了?
對,沒錯(cuò),你現(xiàn)在就這么做賬
那我這樣摘要怎么寫的,這個(gè)還是19年的帳
我覺得摘要你就可以寫,調(diào)整某月某號記賬憑證就可以