您好,這是剛開(kāi)的發(fā)票么,稅局那邊系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí),特別看一下,稅號(hào)是不是寫(xiě)錯(cuò)了,一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了,我們就查不到

老師,我們是新公司,電子稅務(wù)局里收到一張全電發(fā)票,顯示是7月14日開(kāi)的,價(jià)稅合計(jì)金額是1100元。 我想在全量發(fā)票查詢那里,查詢下載打印出來(lái)啊,但是我們這邊全量發(fā)票查詢那里,只能查詢近24小時(shí)的發(fā)票呢,該怎么處理???
老師,你好,我們是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,最近上了好多數(shù)電發(fā)票的企業(yè),我們也收到了數(shù)電發(fā)票,但是我在電子稅務(wù)局里面查詢了取得的全量發(fā)票,發(fā)票有些發(fā)票是開(kāi)了,沒(méi)有員工報(bào)銷(xiāo),也沒(méi)有人說(shuō)要報(bào)銷(xiāo)之類(lèi)的,這樣的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,電子稅務(wù)局今年推送了21年有兩張發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,發(fā)票不含稅金額89126.21元,我們找了這家供應(yīng)啥詢問(wèn)什么情況,了解到的是對(duì)方當(dāng)年開(kāi)票金額過(guò)大,但是我們又是真實(shí)采購(gòu),這種情況下我是要把這兩張發(fā)票做有問(wèn)題處理還是做無(wú)問(wèn)題處理反饋給稅務(wù)局呢?
老師,我想咨詢下,就是我們是一般納稅人收到了一張紙質(zhì)的專(zhuān)票,然后12月份我們進(jìn)行了勾選,但是未確認(rèn)因?yàn)檫€沒(méi)到申報(bào)期確認(rèn)不了。12月份我們又在數(shù)電系統(tǒng)進(jìn)行了部分紅沖(銷(xiāo)售折讓?zhuān)?,這個(gè)詳情里面有剩余籃字發(fā)票金額,但是我們又返回去到已勾選發(fā)票那里就查不到這張已經(jīng)勾選的發(fā)票了。全量發(fā)票查詢又顯示這整張發(fā)票是紅色的。這個(gè)下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)抵扣不了的情況呀。
老師,我這里有兩張發(fā)票,在電子稅務(wù)局里面查詢發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有找到,但是它上面的二維碼又能掃出來(lái),這種情況下這個(gè)發(fā)票能不能抵稅呀?報(bào)銷(xiāo)的話需要怎么處理呢?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書(shū)上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷(xiāo)款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?

