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老師你好,電子稅務(wù)局今年推送了21年有兩張發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,發(fā)票不含稅金額89126.21元,我們找了這家供應(yīng)啥詢問什么情況,了解到的是對方當(dāng)年開票金額過大,但是我們又是真實采購,這種情況下我是要把這兩張發(fā)票做有問題處理還是做無問題處理反饋給稅務(wù)局呢?

2024-07-23 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-23 10:32

對方正常交稅了,你們是實際的業(yè)務(wù)的話,就做無問題反饋。

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快賬用戶2669 追問 2024-07-23 10:37

如果做無問題處理反饋需不需要聯(lián)系對方將原來的票作廢重新開票給我們呢?在前面4月份的時候一直沒處理他,系統(tǒng)中已經(jīng)將這兩張發(fā)票的進項稅轉(zhuǎn)出了

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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:38

你進項轉(zhuǎn)出是什么原因的?這個異常發(fā)票才需要進項轉(zhuǎn)出,你們這個正常的,你怎么還進項轉(zhuǎn)出了?

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快賬用戶2669 追問 2024-07-23 10:46

今年2月份給我們的通知,處理最晚時間是8月初,之前就一直沒處理這事,3月份的時候系統(tǒng)就直接給我們做了異常憑證進項稅轉(zhuǎn)出了,是不是系統(tǒng)做了異常憑證轉(zhuǎn)出就不能做無問題反饋給稅務(wù)局了。

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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:47

對的是的,這個屬于有問題。

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快賬用戶2669 追問 2024-07-23 10:57

老師那這種我應(yīng)該怎么填呢?我們是小微企業(yè),兩張發(fā)票不含稅額是89156.21元,調(diào)增的稅款是乘25%還是乘小微企業(yè)5%?滯納金罰款都要填嗎?

老師那這種我應(yīng)該怎么填呢?我們是小微企業(yè),兩張發(fā)票不含稅額是89156.21元,調(diào)增的稅款是乘25%還是乘小微企業(yè)5%?滯納金罰款都要填嗎?
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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:58

你看一下,你調(diào)增之后,單位有沒有利潤。他是按照利潤乘以所得稅稅率的。

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齊紅老師 解答 2024-07-23 10:58

小型微利企業(yè)是5%的稅率。

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對方正常交稅了,你們是實際的業(yè)務(wù)的話,就做無問題反饋。
2024-07-23
都有 可能虛開 或者有扣除比例的你們?nèi)~抵扣的 你在看下這些發(fā)票是實際業(yè)務(wù)的吧
2023-03-15
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業(yè)務(wù)招待費等費用扣除稅法有規(guī)定)、視同銷售行為(如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應(yīng)的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內(nèi)進行更正申報是可行的,但要準(zhǔn)備好準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料,且避免逾期申報。 問題三 自查反饋:開頭說明因財務(wù)交接導(dǎo)致數(shù)據(jù)問題。中間詳細分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結(jié)尾表態(tài)將加強財務(wù)管理
2024-12-12
同學(xué)你好 1.首先,確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次,與對方公司進行溝通,說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進項稅額做了轉(zhuǎn)出處理,并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時,詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤,以及是否需要您做進一步的操作。 3.如果對方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒有問題,并且希望您將已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時,請確保與對方公司明確責(zé)任和義務(wù),以避免未來的糾紛
2023-12-27
學(xué)員你好,這種情況下紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字發(fā)票認(rèn)證進項稅額
2022-11-23
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