你好,如果公司經(jīng)營上不做商貿(mào),計入到其他業(yè)務收入,如果有經(jīng)營快消品,計入到主營業(yè)務收入
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環(huán)節(jié)我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應商們結(jié)算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費產(chǎn)品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯,打包進這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師我們公司跟供應商采購商品的時候,供應商會使用一種“架子”把商品打包好,這種“架子”日常的話是大家協(xié)議好使用租借的模式處理的,采購的時候租借這種物料,到時候我們?nèi)スS裝貨的時候退回去給工廠就好了,所以平時這個物料入賬我們是使用“其他應收款-木架子”處理的;現(xiàn)在我們的客戶跟我們采購一車商品,但是這個客戶是跟我們連同“架子”一并采購了,公司也同意銷售給他,請問客戶跟我們采購這個架子的話我們?nèi)绾芜M行賬務處理(對于我們來說只要我們有足夠數(shù)量的架子周轉(zhuǎn)我們是可以額外把工廠的架子對外銷售的,因為我們一直合作會一直有架子租借以及退還,所以我們只要有足夠的架子退回去工廠不限時間退回就可以了)
老師,我們是一級代理商,有幾家二級代理商,根據(jù)廠家要求我們所有代理商都要提供帶有公司logo的礦泉水免費給客戶飲用。但現(xiàn)在的問題是我們公司找了一家送礦泉水的公司,二級代理商遍布全省各個地方,這家公司只能把水送到我們公司,然后二級代理到我們公司拿貨。因為公司經(jīng)營范圍沒有售賣礦泉水這項,我能不能跟該公司簽 一份合同,但里面要備注清楚各個二級代理商的款項由他們各自支付給對方,發(fā)票找對方開?
老師,公司是一級代理商,有幾家二級代理商,根據(jù)廠家要求,所有代理商必須統(tǒng)一使用帶有廠家logo的礦泉水給予客人年費飲用,我們公司在本地找到一家礦泉水公司,對方可以簽約,但其不會把水送到我們的二級代理商,因為他們都在其他市縣,旅途遙遠。那么解決方案就是該公司把水送到我們公司,二級代理商再過來我司拿水?,F(xiàn)在的問題是跟礦泉水公司合同如何簽?能以我們公司名簽約,然后其中一條條款備注每次最低送貨多少箱(包含二級代理商需求量),然后二級代理商單獨支付其款項,對方把送貨清單及發(fā)票開給二級代理商,這樣可以嗎?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
這個不做,因為這個是給客人用的,直接做費用了,沒有做庫存,那就是做其他收入了
做到其他業(yè)務收入吧