同學(xué),你好
留低抵欠,這個要向稅務(wù)局申請

老師我6月進項留底是1826.27,由于6月欠稅款,稅金12995.73加滯納金240.42導(dǎo)致7月報稅留底1826.27抵了欠的稅款,但是這個數(shù)怎么給系統(tǒng)里對不上呀
老師你好,有兩張進項沒付款,增值稅上期留柢1840,兩張進項沒抵扣,可以注銷嗎
老師,我公司老板欠了稅上上個月沒交,然后5月申報表進項大于銷項,有留抵稅,現(xiàn)在怎么把留抵稅沖掉去
老師,沒有銷項只能進項發(fā)票可以留抵退稅嗎
老師您好!公司10月份申報增值稅欠稅,11月份多認證,申請了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒辦法抵欠,11月份認證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對應(yīng)抵回嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
這個好申請嗎?
同學(xué),你好
好申請的
會不會卡我們
因為我們是新辦的一個分公司
同學(xué),你好
一般不會的
新的項目
同學(xué),你好
一般不會的
是不是正常申報,然后不繳,下月直接操作就可以了嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的