您好,到賬時(shí)把原來分錄紅沖,按到賬金額做分錄,一負(fù)一正的分錄,這樣就準(zhǔn)了
我司是商業(yè)管理公司,受托管理房產(chǎn),收租金和維護(hù),還有收一些水電費(fèi),還有個(gè)澡堂對(duì)附近工廠職工開放的, 問題1目前營(yíng)業(yè)范圍沒有代開水電費(fèi)業(yè)務(wù),我是不是需要去工商增加這個(gè)業(yè)務(wù),然后開具水電費(fèi)發(fā)票給業(yè)主,有的業(yè)主是個(gè)人,人家不需要票,這部分我正常入收入,增值稅做未開票收入是不是?。砍杀救羧〔坏桨l(fā)票的尼?我代收水電費(fèi)的,我收的和供電供水單位開給我們的,金額不一致,增值部分繳稅是吧? 問題2像澡堂水費(fèi)充值,我先入預(yù)收,對(duì)方要票,是不是只能開普通發(fā)票,開充值卡的那種,開了普票,后面消耗還給開專票嗎?充值金額金額都不太大,消耗的時(shí)候我根據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)出流水,這樣的憑據(jù)入成本可以嗎
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬(wàn),50萬(wàn)是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬(wàn),50萬(wàn)是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了,所以造成了這個(gè)931.56的差異,實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的, 現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬(wàn),50萬(wàn)是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了,所以造成了這個(gè)931.56的差異,實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的, 現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬(wàn),50萬(wàn)是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了,所以造成了這個(gè)931.56的差異,實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的, 現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
老師請(qǐng)問手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來啊謝謝
這個(gè)人不是我,那這個(gè)人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個(gè)月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個(gè)月季報(bào)所得稅的時(shí)候如何報(bào),按多少稅率啊
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開票勞務(wù)費(fèi),成本是請(qǐng)工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對(duì)私120萬(wàn)的限制??
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員