你好可以的 可以這么計算
老師,我是小規(guī)模商貿公司,年底了,缺費用票,除了工資,采購成本,這樣的公司還有那些費用票可以用來做賬的???
老師,我是勞務派遣公司,小規(guī)模納稅人。我現在的收入主要由用人單位發(fā)放的用人工資、社保、公積金和額外支付我的管理費組成。成本由場地費和我公司辦公人員等費用組成。在差額納稅的時候,1.我是否應該為甲方開具,甲方用人產生的工資、社保、公積金組成收入部分的發(fā)票,需要的話開什么發(fā)票,稅率是多少?2.差額部分開具什么發(fā)票,稅率是多少?3.甲方用人產生的工資是否需要繳納工會經費,由誰繳納?
老師您好我問的問題有點復雜,稅務局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點,我們報的個人經營所得是查實征收的,2021年12份月的賬,之前的會計是按暫估的成本費用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會計就把應付賬款,銷售費用返方向沖銷了,然后按照實際發(fā)票入了成本費用,但是這筆成本費用是不是就變成一月份的了,報稅系統(tǒng)上的成本費用也沒有改過來,我現在有點蒙蒙的
公司預交了1萬元的水費,對方接著把發(fā)票開出來了,但是公司每個月也就用2000元左右的水費,充值一萬元差不多能用半年,我是一次性做費用還是每個月根據用量如實計提,會計分錄怎么做?
到年底了了,之前會計的賬做的亂,算不出來還差多少成本費用票,公司是小規(guī)模,我用一年的銷項-成本費用票-1年的工資(應發(fā))-1年社保(公司部分)是不是就是我還差多少發(fā)票
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應收款-中間人 3000貸,應付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務成本-銷售提成 500 貸應付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應收-中間人 貸:應付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應稅憑證數量計數依據是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應付賬款-xx 公司是負數怎么回事?哪里錯了嗎
但是會計跟我說我這么算會亂,因為他做了暫估,而且還有發(fā)票重復入賬了,
成本費用發(fā)票能算出來嗎?你收到的所有的發(fā)票不一定是成本費用。如果能算出來的話,就按照你上面的算法。
我可以把12月的社保算里面吧,我們公司工資占比大
只要你匯算清繳,之前交了發(fā)下去的都算。
費用票不能算嗎,
可以 也能降低利潤的
收入有100萬,成本發(fā)票10萬,費用類發(fā)票20萬,工資50萬,社保部分1萬,100-10-20-50-1=19,我找19萬對嗎
我還有一個問題,他做了暫估的情況下,我這種方法還能行嗎
對的 做了暫估算進去的不行 你上面寫了成本費用發(fā)票
那他做了暫估,我應該怎么算呢
我算的成本費用票是實際的,沒有算他暫估進去的,因為她暫估的金額有問題,我上面的方法也不可以嗎
100-成本費用有發(fā)票的-工資社保。