按1%開票,按1%確認增值稅

增值稅小規(guī)模納稅人征收率由3%減為1%,這2%的差額需要計入“其他收益”嗎?我們現(xiàn)行的做法是直接按1%做應交增值稅,2%沒有做賬務處理。
你好,請問小規(guī)模納稅人3%減按1%征收增值稅,不含稅銷售額小于45萬,賬務處理時是按多少3%還是1%?免交增值稅時是按多少的稅率轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?4月1日的免稅政策后的賬務處理又有什么變化嗎?
老師,一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費需要做減稅賬務處理嗎?如何做?
老師,對于小規(guī)模納稅人企業(yè),增值稅也減免,請問如何進行賬務處理,能給舉例說明一下嗎?謝謝
老師你好,請問小規(guī)模納稅人開增票3%稅率減按1%征收,減征的2%稅額要做賬嗎,如果要做,科目是什么
老師有做酒吧方面的會計課程嗎?
老師公司經(jīng)營食堂項目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標和午餐餐標,還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到了新公司,用新公司給我們開的發(fā)票,請問需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因為產(chǎn)品的原因終止了合作,對方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應該怎么處理呢?
個體月開票額度是20萬,就是一個季度能開60萬的發(fā)票對嗎?但是一個季度超30萬就得交稅了是嗎
請問老師,出口企業(yè),CIF價,簽訂合同金額是應該和報關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進我公司的財務系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進項發(fā)票當月進項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
老師您好!請問已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動單里,增加原值嗎?
可以理解成,這2%減免的增值稅額不在賬務上體現(xiàn)嗎?
還有問問老師,我們是季度申報的。 非季度末時,應交稅費-應交增值稅的余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)不?季度末時,若未超過30萬做,若下結(jié)轉(zhuǎn)賬務處理 借:應交稅費—應交增值稅—應交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 貸:營業(yè)外收入
不好意思,文文老師,您的名字不小心選錯了
非季度末時,應交稅費-應交增值稅的余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)。季末再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
發(fā)票按1%開票,金額與稅額,直接按發(fā)票的上做即可