是現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不用以前年度,現(xiàn)在做為當(dāng)期損益
調(diào)整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
調(diào)整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
老師好,跨年的進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出 借 以前年度損益調(diào)整 貸 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這么做 可以嗎
去年有一筆進(jìn)項稅,今年做轉(zhuǎn)出,是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅嗎?
調(diào)整了21年的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅附加稅,這個如何做賬呢,用以前年度損益調(diào)整嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
我們把2021年小規(guī)模納稅人期間的進(jìn)項勾了
現(xiàn)在直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理,做為當(dāng)期損益處理即可
著不合適吧,要補(bǔ)3萬多的稅
如果按以前年度損益調(diào)整,則要更正對應(yīng)年度的企業(yè)所得稅匯算清繳