關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否已經(jīng)支付?

老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來了,有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
請(qǐng)問各位老師2022年有暫估成本,在2022年沒有將暫估成本回來、在2023年進(jìn)行匯算清繳調(diào)增進(jìn)行了交稅,那我2022年暫估成本要在2023年紅沖掉嗎?
請(qǐng)問老師,2023年的成本發(fā)票,在2024.5.31匯算清繳前回來了,但2023年賬套沒有做成本,也沒有做暫估,這種情況怎么辦
老師,請(qǐng)問2023年的暫估在匯算清繳時(shí)沒來票,調(diào)整了,賬上沒回做,2024年確定不來票了,賬上直接沖回嗎?
老師,去年暫估的成本,確定不會(huì)來成本票了,就是為了當(dāng)時(shí)少交稅暫估的,我在5月匯算清繳前賬上還用沖暫估嗎?還是直接填表不調(diào)賬呢?
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?


暫估未支付
意思是虛假的暫估?那么就需要沖暫估更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表。然后更正申報(bào)
直接沖到以前年度損益調(diào)整可以嗎
這部分銷售后續(xù)也會(huì)紅沖
是的,直接沖到以前年度損益調(diào)整,但是還需要更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表。然后更正申報(bào)
必須更正嗎
是的,你那個(gè)是虛假暫估的。真實(shí)的暫估不需要更正
如果有付款的暫估直接調(diào)到以前年度損益調(diào)整是嗎?之前的銷售紅沖也沖回到以前年度損益調(diào)整?
有付款的暫估不需要調(diào)賬了,說的是虛假的不需要付款的暫估才需要調(diào)整
2023年有付款部分,不來票了,我賬上也不用做了?暫估掛在那?
確定不來發(fā)票要把賬平了哈