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老師,我想問一下,比如說2020年度沒有開具發(fā)票,付款掛在了其他應(yīng)收款上,2024年收到日期為2020年的發(fā)票,計(jì)入以前年度損益。2020年度沒有開具發(fā)票,2024年收到日期為2024年的發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用,這樣理解對嗎

2024-12-26 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-26 16:40

您好,這個的話理解是沒錯的,對

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快賬用戶9922 追問 2024-12-26 16:47

為啥2020年掛在往來上的款,24年開具日期為24年的發(fā)票,不能計(jì)入以前年度呢,原理是

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:48

您好,當(dāng)時借方是其他應(yīng)收款,貸方?jīng)]有做費(fèi)用是嗎

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快賬用戶9922 追問 2024-12-26 16:50

當(dāng)時,貸方是銀行存款,借方其他應(yīng)收款,真是業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi) 就是當(dāng)時沒開票,24年給開了

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快賬用戶9922 追問 2024-12-26 16:50

24年給開了一張24年度的票

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:51

您好,這個的話,那你就當(dāng)做今年的費(fèi)用,別做以前年度損益調(diào)整,不然中間牽扯太多

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