建議先發(fā)放 11 月工資并扣除暫估的社保補繳個人部分,做好記錄。等 1 月社保補繳金額確定后,再更正 11 月個稅申報,確保扣除數(shù)與實際繳納一致。
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師您好,我想請教一下,我們公司有一個員工,由于10月社保系統(tǒng)原因,所以10月的社保準(zhǔn)備在11月補繳,所以我在算工資的時候就提前把10月的社??哿?,申報個稅的時候,也是按10月交了社保來申報的,但是這個月,這個員工說10月的社保不補繳了,那我這個10月申報了個稅有把社保弄上去了,我要怎么去調(diào)整申報個稅?
老師,問題1:公司壓工資了,9月份的公司代扣的個人所得稅已經(jīng)稅務(wù)申報了,但是9月份的工資發(fā)不了,問問,這個月不繳納個稅款可以嗎?只是申報,等下個月10月或者11月份一起發(fā)工資時再繳納個稅可以嗎,會有逾期滯納金嗎?還是這個9月申報個稅就要直接繳納個稅的款? 問題2:9月份的公司員工的個稅申報完畢但是沒繳款呢,可以更正申報嗎?要調(diào)整數(shù)值,怎么重新申報個稅呢?
我們項目上有個11月底離職了,12月發(fā)11月的工資,個稅已經(jīng)報過了,工資還沒有發(fā)?,F(xiàn)在社保出了補交的政策基數(shù)上調(diào)了,但是確定的金額要1月份出來。老板要求把補交個人承擔(dān)的直接從工資里扣除。發(fā)放的時候扣除了,那個個稅需要重新申報嗎?但是社保補交的金額還不確定,個稅需要重新申報嗎?還是等下個月出來的時候再更正申報11月的個稅?
老師,請問下,我們現(xiàn)在發(fā)11月份工資,但是需要把明年1-2月兩個月的社保費先扣除,包括個人和公司承擔(dān)的都先扣除,等明年3月份正常上班了,在補給大家。那么請問我計算個稅的時候是按扣除1-2月社保后的工資計算,還是按扣除1-2月社保前的工資計算呢?舉個例子,扣除1-2月社保前,實發(fā)工資5100,需要交個稅,但是我在5100的基礎(chǔ)上把1-2月的社保扣除后,實發(fā)工資就變成了3100,不用交個稅。謝謝
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會計學(xué)堂APP,在哪里進入學(xué)注會的視頻?
老師自然人扣繳端怎么添加多個公司申報個稅么?
老師購進小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計扣除嗎
老師,請問下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬,實際這個125萬是付的老板另外一個公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒有具體方法,之前會計都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠?,廠家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉庫,我補了之前一個月的憑證,因公司沒有倉庫,所以我用在途物資過渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺賬沒有分明細,只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒辦法核算成本了,我在原來的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動加權(quán)平均法來核算成本的,現(xiàn)在看,實現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個月開出去的專票這個沖紅了,會影響月初的增值稅申報的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個員工離職了,開始說讓另外一個員工肩,她就說她開個單,1500給這個人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個人干最好
海南線下會計學(xué)堂,在匯隆廣場哪個單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進母公司賬戶,因為母公司有資質(zhì)子公司沒有,所以款項進母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
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老師項目上賬務(wù)處理勞務(wù)成本-工資先計提了,個稅申報是0申報,今年都沒有發(fā)放。7-11月都是0申報,有的員工在11月底離職了,工資也沒有發(fā),需要項目上確定有沒有扣款后再發(fā)工資。等明年發(fā)工資個稅要怎么申報呢?需要12月把離職的人員個稅去掉嗎?還是繼續(xù)給離職的人員0申報,等發(fā)放完個稅申報以后個稅再做非正常處理?
根據(jù)個人所得稅法的 “收付實現(xiàn)制” 原則,工資實際發(fā)放時才產(chǎn)生納稅義務(wù) 1.若 12 月確定不發(fā)離職人員工資,12 月申報個稅時將其信息改為 “非正?!保铍x職日期后報送。 2.明年實際發(fā)工資時,把離職人員信息改回 “正?!?來申報個稅,補發(fā)工資和當(dāng)月工資合并計算,次月申報期申報。有扣款就按實際發(fā)放工資計算個稅,注意填寫所屬期等信息
老師,那補發(fā)工資的時候,個稅申報填寫的時候要填寫入職的時間嗎?還能填寫去年的入職時間和離職時間嗎,改成正常就可以申報嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的 填寫入職時間
老師我想咨詢下,比如一個員工1月入職,123月都是0申報,4月離職了,改成非正常,那8月發(fā)工資改成正常,入職和離職是要填8月還是原來的1月?
同學(xué)你好 這個 填寫八月
老師那像之前有的沒有申報,也沒有發(fā)工資,是不是也是更正個稅申報。因為我去公司的時候沒有說過有這個項目,今天開票回款,我就問成本是什么呢,沒有分包方就是我們找了一個工頭,那肯定要做工資,現(xiàn)在從7-11月全部補0申報?
同學(xué)你好 對的 是這樣