您好,可以的,這種是可以加計(jì)扣除的
我們是購(gòu)進(jìn)面粉生產(chǎn)淀粉,,購(gòu)進(jìn)面粉是9%,是否可以加計(jì)扣除1%,如果可以加計(jì)扣除,申報(bào)表怎樣塡,請(qǐng)老師幫助。
老師,你好,我想問(wèn)下只有購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以1%加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我公司是木材加工廠,購(gòu)進(jìn)的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
(1)2020年9月,甲面粉廠(一般納稅人)向農(nóng)民收購(gòu)玉米一批用于生產(chǎn)面粉,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)為1000元,并將該批玉米驗(yàn)收入庫(kù)。甲面粉廠本月就購(gòu)進(jìn)的該批玉米可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額____元。(2)購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品:按____%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。(計(jì)算抵扣)(2020年新增)
外購(gòu)的面粉用于生產(chǎn)領(lǐng)用可以進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除嗎
購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的,在生產(chǎn)領(lǐng)用的當(dāng)期,加計(jì)扣除1%(扣除率變?yōu)?0%)。那購(gòu)進(jìn)9個(gè)點(diǎn)的菜籽油生產(chǎn)13%的食品,可以加計(jì)1個(gè)點(diǎn)嘛?
老師自然人扣繳端怎么添加多個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅么?
老師購(gòu)進(jìn)小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計(jì)扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬(wàn),實(shí)際這個(gè)125萬(wàn)是付的老板另外一個(gè)公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問(wèn)題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒(méi)法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒(méi)有具體方法,之前會(huì)計(jì)都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠荆瑥S家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉(cāng)庫(kù),我補(bǔ)了之前一個(gè)月的憑證,因公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),所以我用在途物資過(guò)渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒(méi)發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時(shí)期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺(tái)賬沒(méi)有分明細(xì),只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒(méi)辦法核算成本了,我在原來(lái)的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動(dòng)加權(quán)平均法來(lái)核算成本的,現(xiàn)在看,實(shí)現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個(gè)月開出去的專票這個(gè)沖紅了,會(huì)影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個(gè)員工離職了,開始說(shuō)讓另外一個(gè)員工肩,她就說(shuō)她開個(gè)單,1500給這個(gè)人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說(shuō)事情搞來(lái)搞去的,一個(gè)人干最好
海南線下會(huì)計(jì)學(xué)堂,在匯隆廣場(chǎng)哪個(gè)單元幾層?
直播娛樂(lè),母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒(méi)有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺(tái)簽合作協(xié)議,付款給平臺(tái),平臺(tái)就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進(jìn)母公司賬戶,因?yàn)槟腹居匈Y質(zhì)子公司沒(méi)有,所以款項(xiàng)進(jìn)母公司公戶,現(xiàn)在問(wèn)題是子公司沒(méi)有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對(duì)方是不是應(yīng)該開發(fā)票給我們
老師申報(bào)9月份的工資是申報(bào)8月份的工資嗎?
那進(jìn)來(lái)是1的稅率呢也可以按10加計(jì)扣除嗎
不能,要收到三個(gè)點(diǎn)的專票才可以
好的謝謝老師啦