你的分錄是正確的。收到賠款時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 - 個人;支付給個人時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
老師好,公司交社保時可以這樣做,借管理費用-社保,其他應(yīng)付款-個人社保,貸銀行存款嗎 然后發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,銀行存款,這樣嗎
請問,公司支付工傷賠償,賬務(wù)處理 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 收到賠償款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣可以嗎
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,用這筆款支付保險個人部分,分錄怎么做,交保險時,借,應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款,怎么把其他應(yīng)收款沖掉
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對嗎
老師您好,收到保險公司賠款,然后在支付給個人,請問是這樣做分錄嗎:1.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-個人(受傷的人) 2.借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
好的,就是不體現(xiàn)保險公司的名稱也可以嗎?
同學你好 對的 是這樣
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝