你好是的,這幾個都是相互聯(lián)系的。
1、因為少記了收入更正了19年企業(yè)所得稅年報收入金額,補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報后是不是也需要同步更正財務(wù)報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補(bǔ)繳的部分嗎?
老師好,22年財務(wù)報表年報的利潤總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財務(wù)報表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報表-368155.31一致嗎?
老師,為何調(diào)整成本和收入后,利潤總額變了,然后納稅調(diào)增后所得金額也變了,還要應(yīng)納稅所得額也變了,同時減免所得稅額也變了,這是正常的嗎?就2022年匯算清繳企業(yè)所得稅A類報表,
老師,24年的企業(yè)年度匯算清繳,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),后面職工納稅調(diào)整那張表調(diào)增了,應(yīng)納稅所得額就變整數(shù)了,需要交企業(yè)所得稅,以前年度都是虧損的,可以申報可以直接彌補(bǔ)嗎
老師,提個問題,請回復(fù)
個人代開勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,個人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費或者文化服務(wù)直播服務(wù)費嗎
自己賬號之間轉(zhuǎn)款,一個轉(zhuǎn)出了,但另外一個下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
好的,明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。