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24年做無票收入,如果25年客戶要票開發(fā)票!這個分錄怎么做?增值稅申報又怎么申報?

2024-12-24 18:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-24 18:36

你好,如果收入和24年入賬一致不用做分錄,申報中無票收入調(diào)減,正常申報開票收入

頭像
快賬用戶4096 追問 2024-12-24 19:14

正負差=0就可以了?

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-24 19:16

你好,是的,只要稅和收入都一致,不用改賬,改申報表就行。

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你好,如果收入和24年入賬一致不用做分錄,申報中無票收入調(diào)減,正常申報開票收入
2024-12-24
同學(xué),你好 24年,可以做無票收入,申報增值稅 25年,增值稅申報的時候,按照開票金額申報,無票收入里面填寫負數(shù)
2024-12-28
附表一,未開具發(fā)票第5列、第6列免稅銷售貨物里面填寫-25萬,開具的其他發(fā)票里面填寫25萬 所得稅不影響,一正數(shù)一負數(shù)都是0 借應(yīng)收賬款、負數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負數(shù), 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2025-01-12
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸利潤分配未分配利潤負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 沒有其他的銷售額0申報
2025-01-11
二四年做了無票收入,增值稅申報了銷售額 所得稅也申報了 會計也做了收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本
2025-01-12
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