你好,上個月怎么做的入庫憑證怎么沖銷就可以了。如果實際到發(fā)票的價和暫估的價一樣,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用管了。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
上個月做了暫估成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 今個月怎么沖回來呢?
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個業(yè)務(wù)不太明白請教一下,付貨款時,借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時間對方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
上個采購商品發(fā)票未到,暫估入庫了,這個月發(fā)票到了,借,庫存商品:紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,這一個憑證就行了嗎?上個月暫估入庫后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)成本了,該怎么處理
請問 江蘇南京 個體戶 定期定額 增額到每個月可以開9.9萬一張發(fā)票。是按季度還是按月交稅,如果一個月開18.8萬,下個月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個月開9.9萬?
老師,4月31日買的房產(chǎn)支付了款項,一直到現(xiàn)在沒開具發(fā)票,5月和6月在進(jìn)行裝修,那支付的房款應(yīng)如何入賬,折舊從什么時候計提,7月稅局讓補(bǔ)了房產(chǎn)稅,謝謝老師
我們員工如果4月入職,信息采集表里入職時間是4月,5月報個稅時報的是發(fā)放工資3月份工資的收入,那4月入職的人5月要零申報嗎,還是不用報
老師好,我新上個月注冊了一個運輸公司,這個月開票為什么是3%的稅率?
你好,老師,新開的公司超時30人免殘寶金的政策,謝謝
老師,在建行其他網(wǎng)點開了基本戶,能在建行另一個網(wǎng)點開一般戶嗎
老師,我這張發(fā)票開的對嗎?不同類型的可以開到一張發(fā)票上嗎?購買方讓把第一項和第二項開到1一張發(fā)票上。其他機(jī)械開到一張發(fā)票上。
包裝物出庫給供應(yīng)商,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)包裝后發(fā)來,那包裝物不用出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,可以直接掛預(yù)付賬款_供應(yīng)商嗎 麻煩老師解答一下
老師,麻煩問一下,比如說8月底了 庫管告訴我哪個料剩余多少了,那我在做領(lǐng)料時,還領(lǐng)料領(lǐng)到他給我報的剩余的料?還是怎么辦
小規(guī)模納稅人自建的雞舍花費125萬元,評估了95萬元,按照評估價出售95萬元,發(fā)票開95萬元,增值稅怎么繳交多少
暫估和實際不一樣呢?
如果你用進(jìn)銷存軟件記賬,里邊有一個調(diào)整入庫單,你勾選這個,然后下邊還有一個同時調(diào)整出庫單,都勾選上就行了。
做賬怎么處理用沖紅上個月成本嗎
按照我上面說的,在進(jìn)銷存軟件里就是調(diào)整出庫了,也就是調(diào)整成本了。你做總賬的時候,用進(jìn)銷存的出庫數(shù)也就是調(diào)整成本了。
這個意思就是沒有沖上月的成本,只是調(diào)整的差額。