還是12月做賬先做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣,不認(rèn)證的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng),是這樣操作么?還是說(shuō)認(rèn)證的發(fā)票我先做賬,沒認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候再做賬呢?
12月份有一個(gè)發(fā)票還沒做賬,但是已經(jīng)拿去認(rèn)證了,那我現(xiàn)在做賬的時(shí)候還需要做這個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,年底12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬了但是不認(rèn)證,不做抵扣可以嗎,會(huì)不會(huì)對(duì)稅有什么影響?
老師,我們12月末銷項(xiàng)500多元,進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證6000多元,明年可能注銷或者轉(zhuǎn)讓,那我12月增值稅怎么做賬呢?這個(gè)銷項(xiàng)500多元,然后從6000多待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)500多跟銷項(xiàng)對(duì)沖下,還是該怎么做呢?
我們12月有些材料發(fā)票的專票,發(fā)票我們要做成本入賬,但是由于我們這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票不多,所以進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,我可以做了發(fā)票成本入賬了,但是稅金不抵扣,留到明年1月抵扣
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那明年認(rèn)證的時(shí)候怎么做賬呢
?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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