還是12月做賬先做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅
你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認(rèn)證的計入進(jìn)項抵扣,不認(rèn)證的計入待抵扣進(jìn)項,是這樣操作么?還是說認(rèn)證的發(fā)票我先做賬,沒認(rèn)證的發(fā)票計入下個月認(rèn)證的時候再做賬呢?
12月份有一個發(fā)票還沒做賬,但是已經(jīng)拿去認(rèn)證了,那我現(xiàn)在做賬的時候還需要做這個待抵扣的進(jìn)項嗎?
老師好,年底12月的進(jìn)項發(fā)票做賬了但是不認(rèn)證,不做抵扣可以嗎,會不會對稅有什么影響?
老師,我們12月末銷項500多元,進(jìn)項待認(rèn)證6000多元,明年可能注銷或者轉(zhuǎn)讓,那我12月增值稅怎么做賬呢?這個銷項500多元,然后從6000多待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項500多跟銷項對沖下,還是該怎么做呢?
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進(jìn)項稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
那明年認(rèn)證的時候怎么做賬呢
?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅
好的 謝謝
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