那么那個(gè)材料生產(chǎn)的商品銷售出去沒(méi)?

老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)一下暫估入庫(kù)的原材料價(jià)款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,暫估入庫(kù)了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
老師您好,上月飼料暫估,這個(gè)月來(lái)發(fā)票有個(gè)優(yōu)惠折扣,收到發(fā)票金額比暫估金額少,有一部分已經(jīng)領(lǐng)用了,要怎么會(huì)計(jì)處理呢
早上好,老師,因?yàn)橹安少?gòu)的原料無(wú)發(fā)票,然后也已經(jīng)領(lǐng)用完了,后面票才來(lái)一小部份,這樣在票來(lái)后,要怎么做分錄?當(dāng)時(shí)是按暫估價(jià)入的 也是按暫估價(jià)入了成本
老師您好,麻煩問(wèn)一下23年暫估了一筆材料,24年發(fā)票進(jìn)來(lái)了,但是發(fā)票金額要比暫估的單價(jià)低點(diǎn),那23年的成本怎么調(diào)呢
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除,員工說(shuō)已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無(wú)發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫(kù)存較多,現(xiàn)在通過(guò)我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過(guò)他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們?cè)偈圪u給B,他們之間不能直接對(duì)接,那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開票相差1.3萬(wàn)未開票,審計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)他們付的,要退回他們,意思是1.3萬(wàn)的票 不開了,審計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作


去年就銷售出去了
那么 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(今年銷售的)
沖暫估的時(shí)候差額做上面的分錄嗎
是的,就是那樣處理的
借:原材料 利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付賬款-暫估 是嗎
沒(méi)明白,你是少暫估了材料?
多暫估了,利潤(rùn)分配是紅字啊,沖暫估,整個(gè)憑證都是紅字啊
哦哦,那你就做紅字就行