您好,這個就要交所得稅的,應付不付是營業(yè)外收入,我們在注銷前把這些科目處理也是記在營業(yè)外收入,是要交所得稅的,如果賬上有虧損可以先彌補

公司注銷,填寫企業(yè)清算所得稅申報表,負債清償只有其他應付款50550,剩余財產(chǎn)這里填了-50550。沒有收入和其他費用,這樣填不對嗎
企業(yè)注銷在填清算企業(yè)所得稅申報時,如果銀行賬上還有2000元,其他應付款賬上還是200000,那么分別應該怎么填寫呢
老師,公司要注銷了,但貨幣資金有9千多余額,其他應付款有借方余額4萬多,請問做清算所得稅申報呢?
老師你好,我要注銷企業(yè) 但是我期末的其他應付款還有余額,企業(yè)所得稅清算還怎么填?
請問老師,要注銷公司,做清稅,清稅申報的資產(chǎn)負債表有現(xiàn)金100,其他應付款1045元,,未分配利潤-945,所得稅清算申報表3張怎么填呢
老師,進項稅額轉出科目需要結轉到銷項稅額科目里嗎
更正24年增值稅及印花稅及企業(yè)所得稅的報表,如何調(diào)整賬務處理
老師我們給對方提供了專票,現(xiàn)在要紅沖,雙方已經(jīng)確認了,我這邊怎么開紅字發(fā)票
老師,我們是水樂園的,有沒有什么軟件是客人掃碼,會把開票信息和金額上傳,然后我們在后臺開具
老師,我問下,有初級會計證書,就是有助理會計師的職稱嗎
老師,你好,我們跨境獨立站的結算賬單在哪里導數(shù)據(jù)啊
離職補償,直接分錄寫借管理費用辭退福利 貸銀行存款可以嗎
老師 支付給個人的獎勵金計入什么科目
老師,這個T字賬戶里應交稅費期末余額記在借方還是貸方呀?
老師,請問小微企業(yè)年銷售額超過120萬,增值稅如何計算?稅率是多少?
這個是法人墊付的工資
哦哦,賬上沒有錢還給股東,我們賬上有虧損么
有的,老師,但是虧損不夠補了
還有其他辦法嗎
您好,那這個就沒辦法了,不記這個負債,我們虧損就沒?有這么多, 借:管理費用-工資? 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資? ?貸:其他應付款-老板 您看,我們以前是減少利潤少交稅的
老師,就沒有其他辦法了是嗎
您好,我們還沒注銷的話有辦法的,再發(fā)點工資做得多虧點, 現(xiàn)在沒?有辦法了
老師,如果我多做了工資,那其他應付款就更高了
您好,公司沒有其他資產(chǎn)的話,確實這個也達不到效果,如果有存貨,可以對沖
老師,那如果我前期賬面虧損100,其他應付掛著90,是不是差額10元征收企業(yè)所得稅?
您好,那不用征稅,100-90=10,還有10的虧損
那老師如果相反過來是前期賬面虧損90,其他應付款掛著100呢?是不是差額10征收企業(yè)所得稅?
您好,是的,就只能交所得稅了