同學你好 其他應付款需要轉到營業(yè)外收入的
小規(guī)模企業(yè)要注銷,剩余的貨幣資金為1千,其他應付款為1萬,未分配利潤為-17000,請問一下清算企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)處置損益明細表中貨幣的(1,2,3)都是填一千,負債清償損益明細中其他應付款的123都是填1萬,剩余財產(chǎn)計算和未分配明細表中的累計未分配利潤填-17000元,附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據(jù),是不是這樣填???麻煩了。
公司注銷,填寫企業(yè)清算所得稅申報表,負債清償只有其他應付款50550,剩余財產(chǎn)這里填了-50550。沒有收入和其他費用,這樣填不對嗎
企業(yè)注銷填寫的企業(yè)清算所得稅申報表要怎么填,已知資產(chǎn)負債表貨幣資金和其他應付款有數(shù)據(jù),未分配利潤為負數(shù),利潤表數(shù)據(jù)都是0,所以企業(yè)所得稅清算表都是零申報嗎?
我們有個公司在走簡易注銷流程,在電子稅務局填報企業(yè)清算所得稅申報表時,有一個負債清償損益明細表,這里面的清償金額應該如何填列?如果和賬面價值和計稅基礎填寫一樣的數(shù)字,是不是就意味著我們要清償這些負債?當期的財務報表是不是就應該沒有應付賬款和其他應付款余額了?
我們有個公司在走簡易注銷流程,在電子稅務局填報企業(yè)清算所得稅申報表時,有一個負債清償損益明細表,這里面的清償金額應該如何填列?如果和賬面價值和計稅基礎填寫一樣的數(shù)字,是不是就意味著我們要清償這些負債?當期的財務報表是不是就應該沒有應付賬款和其他應付款余額了?
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結轉成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結轉成本還是按照之前采購價格結轉么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎